Подскажите пожалуйста, кто может.
Ситуация такова - в 4 кв. 2008 НДС был к возмещению (14000), естесственно, проверка и прочее, в 1 кв. 2009 НДС к уплате (35000). Упатили налог по полной (из-за боязни, что не будет денег на р/с). Приходит письмо о зачете НДС, решение от 21 апреля 2009г, письмо пришло в конце июня(на звонки не отвечали - что-то там с инспектором). В 2 кв. 2009 НДС к уплате всего 1000. Не заплатили. Но директору кто-то сказал, что нужно еще заявление, что данные переплаты необходимо зачесть в счет уплат, иначе штраф и пеня.





