Так до конца и не нашла ответа на свой вопрос.Нам Посавщик в апреле прислал товар не правильно...перепутал(и они и мы не сразу поняли, т.к видели такой товар впервые).Весь товар был принят.Долгов ни у нас перед ними ,ни у них перед нами не осталось.Сейчас, когда мы наконец-то договорились, что товар прислали всёже не тот,возвращаем им его уже в 3 квартале.я провела это как обычную реализацию (обратная реализация)по той же цене ,по какой у них куплено было.(накладная ,с/ф).В день когда нами была произведена эта реализация , они нам выставили счет на другое оборудование.Я оплатила его не полностью, а за минусом суммы реализации.Теперь не могу понять:на эту сумму теперь нужно призвести взаимозачет?или как?и в какой момент его нужно проводить?после того как они нам пришлют новый товар?Сделать акт сверки и акт взаиозачета?и все?НДС от этого не постадает ведь никак?



Спасибо огромное за помощь!!!
