×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    158

    Корректировка НДС.

    Сдали декларацию НДС за 2-й квартал. Вспомнили что забыли провести продажу. Сдаем корректировку за 2-й квартал эту сумму запихивать в доп лист или просто сдать декларацию с новыми суммами?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Просто.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    158
    кажется где то читал про то что все корректировки нужен доп лист.
    Зачем доп лист тогда?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Вы декларацию путаете с Книгой продаж.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    158
    Как измениться книга продаж в моем случае будет ли доп лист?

  6. Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    3. В случае необходимости внесения изменений в книгу продаж вам необходимо заполнить дополнительный лист. При этом записи производятся в дополнительном листе за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован ошибочный счет-фактура. Обратите внимание на то, что в отличие от дополнительного листа книги покупок в дополнительный лист книги продаж вы также вписываете исправленный счет-фактуру (п. 16 Правил).

  7. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Будет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)