Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
Мы - Российская организация, нам собирается оказать услуги по раскрутке сайта организация из Республики Беларусь. Полазила по поиску, про платежи вроде все устроилось в голове - делаем две платежки - одну на сумму, вторую на сумму НДС 18/118, как я поняла, общая сумма должна быть прописана в договоре (Правильно???!)
Но у меня возник вопрос, на основании чего мы можем принять этот уплаченный НДС к вычету и в какие сроки... Где-то прочла, что нужно составить счет-фактуру (как на аванс), ее вносить в книгу покупок?
И еще, нужно ли этот агентский НДС как-то подтверждать в налоговую? Если нужно, то как? как при ввозе товаров?
Не отсылайте просто в поиск, пожалуйста.. Очень нужна помощь!
Спасибо заранее.


Ответить с цитированием