Скажите, поажлуйста, правильно ли заполняем?
Лист 02, стр. 120- налоговая база с минусом
Сумма исчисленного налога- прочерки.
Стр. 210-230- переносим начисленное за 1 квартал. Переносим это же в 280 и 281.
Далее, когда можно будет "зачитывать" убыток? То есть уменьшать на него прибыль? только в следующем году?


