С 01.01.2009 года не применяю ПБУ 18, но у меня висит остаток на 68.4.2.
Могу я сейчас закрыть проводкой 68.4.2-68.4.1?
С 01.01.2009 года не применяю ПБУ 18, но у меня висит остаток на 68.4.2.
Могу я сейчас закрыть проводкой 68.4.2-68.4.1?
конечно
Чего то баланс все равно не идет. Я закрыла 68.4.2-68.4.1 на 842тыс. Но теперь у меня эти 842 тыс входят в баланс, как будто я должна их бюджету, хотя у меня переплата.
Inga_rzn, а вы думаете, что будучи по Кт 68.4.2 ваши 842 т.р. не попадали в баланс?
попадали, но в балансе по строке ДТ задолженность попала бы и оплата налога. А тут я не пойму как составить баланс.
раньше было Дт 68.4.1 в стр.240, Кт 68.4.2 в строке 620, сейчас свернуто все в стр.620.



однако, недоимка-с
Вот что у меня идет по оборотке 68.4
Баланс делается по нарастающей, а закрыла я 68.4.2 только июне. Какие суммы должны стоять в балансе?
на конец периода 192 т.р. переплата, т.е. стр.240
Когда автоматически формирую баланс в программе она мне пишет по строке 624- должна проходить сумма 842 тыс, а по строке 240 показывает мою оплату 1035тыс. Разницу как раз в 192 тыс. т.е моя фактическая переплата. Или не смотреть как программа разносит.
только аналитику проверять



небось, на пустое второе субконто "Бюджеты" счёта 68.4.1 жахнули... сформируйте ОСВ по нему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)