×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним111
    Гость

    Облагается налогом на прибыль или нет?

    Подскажите, пожалуйста! Обнаружила переплату налога за 2008г. В этом квартале переплату перенесла на сч.91.1. Будет ли эта сумма облагаться Налогом на Прибыль?
    В кодексе нашла п.21 ст.251 это же мой случай? Так понимаю,что не должно облагаться?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    В этом квартале переплату перенесла на сч.91.1.
    почему перенесли?

  3. #3
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Обнаружила переплату налога за 2008г. В этом квартале переплату перенесла на сч.91.1
    Аноним111, расшифруйте pls.
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Аноним111, если у вас была переплата по налогу - ее никуда "переносить" не надо - пусть висит в Дт 68..... при чем здесь вообще 91 ?
    Или вы сторнировали излишнее начисление налога?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  5. #5
    Аноним111
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    почему перенесли?
    Потому, что переплата по ЕСН, с налоговой сверилась и они по письму мне зачли ее в счет будущей уплаты платежей! Сделала исправительные проводки Д69.04 К 91.1. Периодом, когда обнаружена ошибка (переплата)
    Хотела удостовериться в правильности своих действий

  6. #6
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Цитата Сообщение от Аноним111 Посмотреть сообщение
    Потому, что переплата по ЕСН, с налоговой сверилась и они по письму мне зачли ее в счет будущей уплаты платежей! Сделала исправительные проводки Д69.04 К 91.1. Периодом, когда обнаружена ошибка (переплата)
    Хотела удостовериться в правильности своих действий
    убедились ? в неправильности?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Tortilla Посмотреть сообщение
    Аноним111, если у вас была переплата по налогу - ее никуда "переносить" не надо - пусть висит в Дт 68..... при чем здесь вообще 91 ?
    Или вы сторнировали излишнее начисление налога?
    Извиняюсь, неправильно выразила свои мысли... Да было излишее начисление и соответственно такая же уплата.

  8. #8
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    зачли ее в счет будущей уплаты платежей! Сделала исправительные проводки Д69.04 К 91.1
    Сами придумали или научил кто?
    Best regards, Михаил

  9. #9
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    с налоговой сверилась и они по письму мне зачли ее в счет будущей уплаты платежей!
    какими движениями по лицевой карточке это отразилось? ответ: никакими. просто недоплачивайте по следующим срокам, пока не погасите переплату.

  10. #10
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, неправильно выразила свои мысли... Да было излишее начисление и соответственно такая же уплата.
    тогда "излишнее начисление" - это ваш доход текущего года
    [Дт 69 Кт 91] или [Дт 91 Кт 69 - красное сторно ]
    с уплатой ничего трогать не надо - она и так появится, как только сторнируете излишнее начисление
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  11. #11
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    А какой проводкой начисляли-то?

  12. #12
    Аноним111
    Гость
    Цитата Сообщение от Tortilla Посмотреть сообщение
    тогда "излишнее начисление" - это ваш доход текущего года
    [Дт 69 Кт 91] или [Дт 91 Кт 69 - красное сторно ]
    с уплатой ничего трогать не надо - она и так появится, как только сторнируете излишнее начисление
    Я знаю, что это Доход, и проводки уже сделала! Вопрос-то был не в этом! Я хотела уточнить Будет ли этот доход облагаться налогом на прибыль??? Т.к. он попадает у меня в стр.014 "выручка от реализ. проч.имущ-ва"

  13. #13
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Вам надо просто сторнировать первоначальную проводку по начислению излишнего налога, а не относить на доходы. У Вас получается, что когда-то излишне начислили расход в виде ЕСН. И вам по н/у предстоит подача уточненки.ИМХО.

  14. #14
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Аноним111, Я хотела уточнить Будет ли этот доход облагаться налогом на прибыль???
    правда вот к выручке он все-таки не имеет никакого отношения - прочие доходы и все
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Сколько людей, столько мнений! Мне уже тут кстати насоветовали сделать именно так, как сделано у меня сейчас! К сожалению, мне не с кем проконсультироваться и приходитьс обращаться сюда. Но похоже, что многие отвечают, сами твердо не зная ответа и не опираясь на Закон! =(

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Tortilla Посмотреть сообщение
    правда вот к выручке он все-таки не имеет никакого отношения - прочие доходы и все
    Т.е. этот доход облагается налогом на прибыль? А как же ст.251 п.21 ?

  17. #17
    kodakleva kodakleva вне форума
    Клерк Аватар для kodakleva
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    72
    Т.е. этот доход облагается налогом на прибыль?
    Да!
    Это как тогда получается, при исчислении налога на прибыль вы сумму ЕСН в расходах приняли, а когда выяснилось что сумма ЕСН завышена, то налогом облагать не хотите????
    А как же ст.251 п.21 ?
    Там речь о другом.....
    Списанная задолженность перед внебюджетными фондами

    Подпункт 21 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ гласит: не включаются в доходы при расчете налоговой базы суммы кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Правительства РФ.
    А вот что касается списанной задолженности перед государственными внебюджетными фондами, то она здесь не упомянута. Это позволяло чиновникам требовать заплатить с сумм списанной задолженности налог на прибыль (см. Письма Минфина России от 1 августа 2007 г. N 03-03-06/4/107, от 20 апреля 2007 г. N 03-03-04/2, ФНС России от 7 августа 2006 г. N 02-1-08/159@). Однако налоговиков не поддерживали судьи. В качестве примера можно привести Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 22 мая 2007 г. по делу N А29-6685/2006А, ФАС Уральского округа от 15 мая 2007 г. по делу N Ф09-3648/07-С3, ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 апреля 2007 г. по делу N А19-17733/06-Ф02-1809/07, ФАС Московского округа от 7 марта 2008 г. N КА-А41/1528-08 и др. Во всех этих делах судьи приходили к выводу, что внебюджетные фонды входят в бюджетную систему РФ, в том числе и в целях налогообложения. Поэтому списанная задолженность перед внебюджетными фондами в состав доходов не включается.
    Поправки, внесенные Федеральным законом N 216-ФЗ, частично устранили недоработку законодателей и позволяли налогоплательщикам не учитывать в составе доходов при расчете налога на прибыль списанную задолженность организации по уплате взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных внебюджетных фондов.
    Не ту страну назвали Гондурасом

  18. #18
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Аноним, вам ответили уже. за прошлый период у вас уточненка д.б. по прибылив сторону увеличения н/базы, а в этом году исправления в НУ не учитываются.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)