здравствуйте , уважаемые форумчане.
Если кто нибудь сталкивался с декларацией НДС по аренде с федералами, подскажите пожалуйста мне:
ООО ОСН,арендуем помещение у администрации.
во 2 квартале нет ни дохода ни расхода, но НДС в бюджет уплатили.отразили в декларации в разделе 2 стр.090...МОЖЕМ ЛИ МЫ ПРИНЯТЬ ЕГО К ВОЗМЕЩЕНИЮ??? и если да, то в каких строках отразить???



