×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    683

    Помогите провести командировку

    Я посчитала суточные, выплатила из кассы, билеты оплатили по безналу, сотрудник уже вернулся, подскажите пожалуйста, какие дальнейшие действия? у меня на руках есть командировочное удостоверение подписанное, и документы о покупке билетов. Заранее большое спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    А как вы суточные посчитали? У вас нет норм суточных?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    А вы командировочное удостоверение бланк где брали и инете?

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    какие дальнейшие действия?
    Сотрудник пишет отчет о командировки, заполняет авансовый отчет
    Творю, но за последствия не...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    683
    А как провести билеты и оплату гостиницы?

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Через авансовый отчет
    Творю, но за последствия не...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    683
    Мы же оплатили по безналу, все равно гостиница и билеты через авансовый отчет?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    А как Вы отразили факт передачи билетов сотруднику? Не через 50.3?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Цитата Сообщение от Bonna Посмотреть сообщение
    Мы же оплатили по безналу, все равно гостиница и билеты через авансовый отчет?
    А какие документы у Вас есть по гостинице?
    Они Вам должны были что-то дать

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    683
    Цитата Сообщение от Лолга Посмотреть сообщение
    А как Вы отразили факт передачи билетов сотруднику? Не через 50.3?
    Дело в том, что я еще никак не отразила факт передачи..... Подскажите как это сделать? у меня есть акт о покупке билетов

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Цитата Сообщение от Bonna Посмотреть сообщение
    Дело в том, что я еще никак не отразила факт передачи..... Подскажите как это сделать? у меня есть акт о покупке билетов
    Я в таком случае поступаю таким образом -
    через документ услуги сторонних организаций отражаю покупку билетов - Д50,3 К 76,5 (60) смотря какой счет вы используете.
    Затем, бух справкой передаю сотруднику билеты -
    Д 71 К50.3 - отражена выдача билета сотруднику
    Ну и когда сотр. возвращается из командировки - в авансовом отчете -
    билеты - Д44(26) К 71 - сотрудник отчитался по билетам

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    683
    Лолга, спасибо Вам огромное, сейчас попробую

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    683
    Подскажите, а как провести проживание гостиницы? так же на 50,3?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Если гостиница оплачена по безналу, то через 71.1 не проводите
    Д20,26,44 К 60, (76) вводите актом

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Нет, не надо через 50.3.
    На этом счете отражаются денежные документы.
    Согласна с Анонимом - на основании документов, полученных из гостиницы - проведете Актом

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Через 50.3 проводите обязательно, если билеты оплачены по безналу.

    Д 91.2 К 60(100) сервисный сбор
    Д 19 К 60 (18) НДС по сервисному сбору
    Д 91.2 К 19(18)

    Д 20 К 60 (200) доставка
    Д 19 к 60 (32)
    Д 68 К 19 (32)

    Д 50.3 К 60 10000 стоимость билетов
    Д 19 К 60 1800 НДС по билетам
    Д 50.3 К19 1800

    Далее выдаю билеты сотруднику

    Д71 К50.3 11800.

    Далее он приезжает и авансовым отчетом я делаю проводки
    Д20 К71 11800

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Через 50.3 проводите обязательно, если билеты оплачены по безналу.
    с билетами разобрались
    Вопрос стоял - гостиницу тоже проводить через 50.3?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Нет через 50.3 гостиница не проводится.

    Безнал я уже писала как.
    Если подотчетник заплатил за нал., то:

    Д 20 (26, 44) К 71.1

  19. #19
    Клерк Аватар для z_zajka
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    210
    Д 50.3 К19 1800

    Далее выдаю билеты сотруднику

    Д71 К50.3 11800.

    Далее он приезжает и авансовым отчетом я делаю проводки
    Д20 К71 11800[/QUOTE], а так разве можно, Вы и на себестоимость ндс берете?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Д 50.3 К 60 10000 стоимость билетов
    Д 19 К 60 1800 НДС по билетам
    Д 50.3 К19 1800

    Далее выдаю билеты сотруднику

    Д71 К50.3 11800.

    Далее он приезжает и авансовым отчетом я делаю проводки
    Д20 К71 11800
    Дт 50/3 Кт 60,76 11800
    Дт 71 Кт 50/3 11800
    Дт 2... Кт 71 10000
    Дт 19 Кт 71 1800
    Дт 68 Кт 19 1800
    Если выделен отдельной строкой в билете

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)