×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 59
  1. #1
    Tatyana65 Tatyana65 вне форума
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753

    НДС получился к возмещению. Это очень плохо?

    Я знаю, что налоговики очень не любят в декларациях суммы к возмещению. А у меня как раз так и получилось. И думаю, что не в последний раз. Мне платят за продукцию этого года (НДС 18%), а я расплачиваюсь за поставки прошлого года (НДС 20%). И вот эти 2 % при больших оборотах вылезают в приличную сумму. Боюсь, как бы налоговая не приперлась с проверкой А вопросов у меня 2:
    1. Как бы мне увеличить выручку без прохождения через 51 счет? Мысль сразу приходит - пришли в кассу деньги от покупателя, а мы их истратили на зарплату. Это не проходит, так как деньги на зарплату уже были взяты в банке
    2. Есть же наверное люди с такой же ситуацией. Как по вашему опыту - если НДС к возмещению, и так несколько месяцев подряд (хотя суммы маленькие), могут ли ко мне придти с проверкой? Этого мне очень не хотелось бы............. ИМНС у меня № 43
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Татьяна

  2. #2
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    С проверкой не придут. В крайнем случае будет камеральная проверка с предоставлением копий документов, с/ф и бухрегистров.
    Увеличить выручку можно за счет, например, проведения взаимозачетов с контрагентами, но тогда одновременно увеличивается и ваш НДС к возмещению.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. #3
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня
    Увеличить выручку можно за счет, например, проведения взаимозачетов с контрагентами, но тогда одновременно увеличивается и ваш НДС к возмещению.
    Взаимозачет однородных требований, содержащих НДС по одинаковым ставкам, не приврдит к изменению НДС начисленного к уплате в бюджет (возмещению из бюджета).

  4. #4
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Smic.
    Это я и имела ввиду. Может коряво выразилась, сорри.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  5. #5
    Tatyana65 Tatyana65 вне форума
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    Про взаимозачет-то я знаю, что он ничего не увеличивает и не уменьшает Камеральную проверку я проходила на предыдущей работе. Проверяли сначала один месяц, а потом сразу после нее пришли год проверять, выездная была по НДС. Вот этого как раз и не хочется. Ведь найдут к чему прицепиться.
    С уважением, Татьяна

  6. #6
    mcangelo mcangelo вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Сообщений
    29

    Смешно

    Надо сделать вид, что часть счетов-фактур от поставщиков в данном налоговом периоде вы не получали. Ну шлют их вам долго.....
    А в следующем периоде учтите эти счета-фактуры.
    Короче-перенесите вычет на следующий месяц(квартал)

  7. #7
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961

    Вниз

    Цитата Сообщение от mcangelo
    Надо сделать вид, что часть счетов-фактур от поставщиков в данном налоговом периоде вы не получали. Ну шлют их вам долго.....
    А в следующем периоде учтите эти счета-фактуры.
    Короче-перенесите вычет на следующий месяц(квартал)
    Дык в таком случае декларацию по НДС исправленную пересдавать надо будет за прошлый месяц...

  8. #8
    Energizer Energizer вне форума
    Клерк Аватар для Energizer
    Регистрация
    09.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,457
    *пришли проверять год после проверки месяца* только потому что скорее всего инспектор при камеральной проверке не может залезть в проверку предыдущих периодов вот и отдал вас на растерзание выездной.....

    а на счет возмещения здесь однозначно никто сказать не может .... если обороты очень большие то будут проверять и не стоит корячиться и пытаться завысить оборот по НДС это все равно не спасет..........
    просто совет бывшего налогового инспектора........

  9. #9
    mcangelo mcangelo вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Сообщений
    29

    Смешно

    Ну я же сказал - не принимайте в данном периоде счета-фактуры к учету.Соответственно этому и составьте декларацию. Нет счета -фактуры, нет вычета. В следующем периоде счета примете к учету и сделаете по ним вычет
    То есть если вам вычет сейчас велик(НДС к возмещению) переносом сделаете 10 р к уплате, остальное вычтете потом.
    Если по закону- счет-фактура принимается к учету в момент его поступления, в каком периоде счет-фактура поступил там он и используется для вычета(естественно если товар поступил и оплачен)
    Последний раз редактировалось mcangelo; 17.06.2004 в 17:56.

  10. #10
    Tatushka Tatushka вне форума
    Начинающий бух
    Регистрация
    17.06.2004
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    43
    У нас так вообще встречная по НДС (т.к. наши заказчики – представительства ин фирм), причем уже третья за год. Но, если вы уверены, что у вас все ОК, не бойтесь и спокойно ставьте к возмещению

  11. #11
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961

    Вопрос

    Цитата Сообщение от mcangelo
    Ну я же сказал - не принимайте в данном периоде счета-фактуры к учету.Соответственно этому и составьте декларацию. Нет счета -фактуры, нет вычета. В следующем периоде счета примете к учету и сделаете по ним вычет
    То есть если вам вычет сейчас велик(НДС к возмещению) переносом сделаете 10 р к уплате, остальное вычтете потом

    ......................
    не хочу повторяться, но придется переделывать старую декларацию в следующем месяце, и пересдавать ее с НДСом К ВОЗМЕЩЕНИЮ все равно...

    или я не прав???????

  12. #12
    Energizer Energizer вне форума
    Клерк Аватар для Energizer
    Регистрация
    09.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,457

    для mcangelo

    я вот не понимаю зачем вы пытаетесь заставить ее бояться налоговой? ну если у нее так получается с НДС пусть ставит к возмещению если у нее есть все документы .... *волков бояться в лес не ходить*

    перекидывание 10 рублей туда обратно все равно не спасут от проверки

  13. #13
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Цитата Сообщение от Tatushka
    Но, если вы уверены, что у вас все ОК, не бойтесь и спокойно ставьте к возмещению
    Согласна.
    Страшно только в начале, а потом втягиваешься Это нормально. Держите документы в порядке и это пригодится всегда.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  14. #14
    mcangelo mcangelo вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Сообщений
    29
    Конечно не прав. Пример. В марте ндс с проданного 301. НДс с купленого 400( 4 счета по 100).Весь товар оприходован и оплачен. В счета фактуры получены. По факту к вычету 400, к возмещению 99. Что мы делаем? Делаем вид, что один счет-фактура нами не получен.(почта долго шлет,) Результат к вычету 300, К уплате 1.
    В апреле преоде ндс с проданного 300, с купленного в этом периоде 0
    Мы говорим-пришел 1 счет-фактура за март и по нему вычет в апреле 100

  15. #15
    Tatyana65 Tatyana65 вне форума
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    Вопрос к DRTC- А почему надо переделывать НДС за прошлый месяц, если счет-фактура опоздала? (Эх, что-то не получается цитаты в текст втавлять )
    Раньше в книге покупок даже графа была - когда получена счет-фактура (кажется )...
    А насчет проверки - покажите мне пальцем, кто ее не боится. И вовсе я не уверена, что у меня все нормально. А кто уверен? Зарядят потом еще встречку, вообще геморрой будет. И время отнимут, и нервы потреплют...
    Хотя у меня все счета-фактуры или ОЧЕНЬ крупные, или ОЧЕНЬ мелкие. Так что может совет и хорош, но воспользоваться им проблематично Крошки не спасут, а крупняк не уберу - он вообще прошлогодний....)
    А что еще можно? Я бы реализацию приподняла бы... Про векселя ничего не знаю. Может с ними что-то можно сделать?
    С уважением, Татьяна

  16. #16
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    ИМХО, не надо уточненный НДС сдавать, если счет-фактура позже получена. Есть журнал учета поступивших счетов-фактур, там черным по белому написано, что счет-фактура от 30.04.04 получена 21.05.04, т.е. все условия для применения вычетов соблюдены только в мае. В мае вычем и получаем.

  17. #17
    mcangelo mcangelo вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Сообщений
    29

    Эврика

    Когда вокруг говорят все хорошо я не знаю что имеют в виду....
    У вас может хорошо-у налоговой нет. Зачем привлекать к себе внимание? Хотите судится? Не хотите - перекидывайте (не 10 рублей, а 100 я сказал перекиньте) Судитесь? Прямая вам дорога в Московский арбитражный суд. Последнее его решение читали? "По налоговвым нарушениям срока давности нет". В НК РФ написано, правда, что срок давности три года... Как бы три года срока не дали...
    Последний раз редактировалось mcangelo; 17.06.2004 в 18:21.

  18. #18
    mcangelo mcangelo вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Сообщений
    29
    Татьяне 65 Ну и поманипулируете счетами-фактурами.Мелкие плюс крупные- что-то выйдет. Планировать конечно все это надо. Ну и журнал учета счетов фактур регулярно переделывать

  19. #19
    Tatushka Tatushka вне форума
    Начинающий бух
    Регистрация
    17.06.2004
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Январь
    .... Есть журнал учета поступивших счетов-фактур, там черным по белому написано, что счет-фактура от 30.04.04 получена 21.05.04, т.е. все условия для применения вычетов соблюдены только в мае. В мае вычем и получаем.
    Хммм…. А как доказать, что этот сч/ф поступила именно 21.05.04. Так я могу сколь угодно тереть, что с десяток сч-фактур «вот-вот привезли их водители» или «ой, вы знаете, только вот и смогла их забрать». Да налорги и слушать не захотят. Или я не права? Так тогда можно жонглировать ими!

  20. #20
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Tatushka, а чем налограм то плохо? Вы ж не занизили НДС, а наоборот
    В любом случае, пусть попробуют доказать обратное, а у нас есть докумет - журнал учета.

  21. #21
    NataliaBy NataliaBy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Сообщений
    3
    [Надо сделать вид, что часть счетов-фактур от поставщиков в данном налоговом периоде вы не получали. Ну шлют их вам долго.....
    А в следующем периоде учтите эти счета-фактуры.
    Короче-перенесите вычет на следующий месяц(квартал)]
    У меня был НДС к возмещению в размере 170000= Позвонили из налоговой,- привезите документы для камеральной. Не захотела. Договорились на изменение декларации (к возмещению менее 120000=) и письмо о том, что замена декларации произведена в следствие обнаружения ошибок в полученных сч-ф. Обошлось без проверки.

  22. #22
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Лучше не исправлять, а доказать, что возмещение правомерно.
    Но как вариант могу предложить бартер на товар, не облагаемый ндс. НДС с реализации будет, а к зачету - нет.
    Демидова Татьяна

  23. #23
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Ну и пробдеиы у людей ! Как бы побольше налогов заплатить... Интересно, кто им з/п платит, налорги или предприятие?

  24. #24
    Shure Shure вне форума
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    У меня каждый месяц практически камеральная по НДС....
    и НДС к возмещения миллионный....(импорт)
    ни я ..ни инспектора ещё от этого не умерли.....
    наоборот...зато предоставив им документы я уверена, что они мне вовремя укажут на недочеты...которые я быренько исправлю....
    Не надо бояться проверок...у налоговой и без вас есть кого проверять, например импортеров...
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  25. #25
    Tatyana65 Tatyana65 вне форума
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    Демидова Татьяна, а какой товар мы можем по бартеру взять? У нас золотые изделия, причем производство...
    Читаю список товаров без НДС, что-то ничего не подходит...........
    Вопрос к Energizer как к бывшему налоргу: Если сумма к возмещению по НДС, но налог на прибыль-то мы платим, и немаленький, то это вообще как-то смотрится? Ходит слух, что надо хотя бы один налог платить. То есть если платишь по прибыли, то на НДС могут и не обратить внимание............ Или все это ерунда?
    С уважением, Татьяна

  26. #26
    ЛФИ ЛФИ вне форума
    Клерк Аватар для ЛФИ
    Регистрация
    05.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    167
    Мне кажется, что вычет по НДС можно сделать и в последущих налоговых периодах, после того как будут соблюдены все условия. То есть например в мае у Вас совпали все условия для вычета (оплата, оприходование, счет-фактура), а ставить к вычету в можете в любом последующем месяце,хоть через год.

  27. #27
    Tatyana65 Tatyana65 вне форума
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    У меня каждый месяц практически камеральная по НДС....
    и НДС к возмещения миллионный....(импорт)
    Ну так это импорт..........
    А вообще в каждом шкафу есть по своему скелету, и эти скелеты не хочется выставлять напоказ. Поэтому проверки совсем не хочется...
    С уважением, Татьяна

  28. #28
    Tatyana65 Tatyana65 вне форума
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    Возвращаюсь к своим счетам-фактурам по вычету. Посчитала я их сейчас. Мелкие суммарно не дотягивают до нужной цифры. Крупные все от прошлого года. Не могут же счет-фактуры по полгода идти. Тем более, что они отражены в прошлом году и баланс годовой естественно сдан.
    Так что единственное, что остается - увеличить выручку. Были бы мы по отгрузке, не было бы проблем. Но мы по оплате...............
    Может, еще есть какие-нибудь советы? Как выручку без оплаты увеличить?
    В кассу просто принять деньги не могу - лимит по кассе не позволяет. Значит их надо истратить, а не на что ...
    С уважением, Татьяна

  29. #29
    ЛФИ ЛФИ вне форума
    Клерк Аватар для ЛФИ
    Регистрация
    05.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    167
    Согласно п.1 ст. 171 налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 на установленные настоящей статьей налоговые вычеты. То есть при соблюдении всех условий для принятия к вычету, у Вас возникло право уменьшить общую сумму налога. Своим правом вы можете воспользоваться влюбое удобное для Вас время. Вот если бы было написано налогоплательщик обязан, тогда другое дело.

  30. #30
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    А может, не стоит особо и напрягаться? У меня в декабре НДС к зачету вышел больше лимона, пока никого из налоговой это не заинтересовало... (тьфу-тьфу )И до этого несколько раз получались суммы к зачету
    А проверка, ну так она так и так может случиться, лучше уж скелеты перепрятать, чем еще больше их плодить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)