Подскажите пожалуйста. Мы отгружаем свою продукцию в Германию. Оплачиваем брокеркие услуги, заполнение ТТН и СМР. Нам предоставляют акты и с/ф с НДС.
На какой счет их можно отнести на 20 или ?.
И еще мне пока оставить НДС на 19, а потом при сдаче декларации по НДС при подтверждении 0 ставки, взять этот НДС к возмещению?


Ответить с цитированием


!!!