Не могу понять как работает. переносили в новую базу остатки по счетам.
Долги постащикам и покупателей "за товары" , товарные остатки по инвентаризации (Д 41К00), остатки по 50 и 51, еще по каким-то счетам.
Все записали 31.12.08.
Теперь вопрос: как счет 00 должен закрываться? А то на Дебете висит остаток
И на этот остаток у меня не сходится баланс....




