×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073

    Отчет в ФСС (исправление)

    Отчет в ФСС за полугодие сдала, а мне пришло требование от 15 июля 2009 г. об исправлении размера страхового тарифа с 0,70 до 0,40. Каким документом и какой проводкой, а также какой датой исправить, чтобы и отчет за полугодие сформировался правильный.

    Проводка я так понимаю: Д20 - К69.11 сторно на сумму переначисления.

    А вот с датой и документов в 1С 7.7 сомнения. Если я исправлю пятнадцатым июля с помощью бухсправки, то отчет за полугодие в ФСС не изменится. А если сделаю тридцатым июня, то поплывет и прибыль, и баланс.
    Поделиться с друзьями
    Я не волшебница... Я только учусь...

  2. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    конфигурация
    релиз

  3. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    7.70.507
    Я не волшебница... Я только учусь...

  4. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    уберите красный дебет Н01.05 из июля и перекиньте на март и июнь

  5. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Я ошиблась с релизом: 7.70.483
    Я не волшебница... Я только учусь...

  6. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    уберите красный дебет Н01.05 из июля и перекиньте на март и июнь
    Не понимаю. Я не пытаюсь избежать сдвижения баланса и прибыли, я хочу сделать правильно.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  7. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сначала сделайте - потом поймёте

    подсказка: налоговые счета Нх.х забалансовые

  8. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    А данный красный дебет у меня возникнет после моей бухгалтерской справки со сторно?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  9. Клерк Аватар для Green1982
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15
    Если отчет за полугодие Вы сдали, то дергаться не стоит, т.к. все изменения Вы должны показать уже в отчете за 9 месяцев. И, соответственно к бухгалтерской справке приложив уведомление с конвертом заказного письма от 15.07.

  10. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в июле только док Бухсправки с проводкой:
    Дт 20 - Кт 69.11 красным

    P.S. если ведёте в программе автоПБУ 18/09, то зависит ещё от того - будут ли сданы уточнёнки по прибыли

  11. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Решила сделать не совсем честно, печатную форму ФСС исправлю и отправлю, а исправление внесу бухсправкой от 15 июля 2009 и тогда не придется сдавать уточненки.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  12. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Генук, если уж действовать по вашему совету, то у меня сторно получилось по счету Н07.04.1. С чего бы это?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  13. Клерк Аватар для Green1982
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15
    Спешу Вас обрадовать уточненки по 4-ФСС не подаются. как уже сказал ранее изменения указываются в последующем отчетном периоде

  14. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Melindachelsi, когда я говорил строго об одной проводке, то подразумевалось, что не надо шлёпать вкладку НУ...

    слово "одна" в русском языке означает, что вторую и последующие проводки не стоит вручную заносить в док Бухсправка 1С:Предприятие 7.7 конфигурации Бухгалтерия редакции 4.5

    раз в учётной политике взносы на травматизм косвенные - то в март и июнь отнесите Н07.04.1, а не прямые Н01.05
    Последний раз редактировалось Генук; 31.07.2009 в 12:25.

  15. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Melindachelsi, когда я говорил строго об одной проводке, то подразумевалось, что не надо шлёпать вкладку НУ...

    слово "одна" в русском языке означает, что вторую и последующие проводки не стоит вручную заносить в док Бухсправка 1С:Предприятие 7.7 конфигурации Бухгалтерия редакции 4.5
    Извините, конечно, но я не увидела, когда вы намекали мне строго на одну проводку. И до сих пор не вижу. Будьте не столь категоричны к начинающим бухгалтерам.
    Последний раз редактировалось Melindachelsi; 31.07.2009 в 13:18.
    Я не волшебница... Я только учусь...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)