×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073

    Отчет в ФСС (исправление)

    Отчет в ФСС за полугодие сдала, а мне пришло требование от 15 июля 2009 г. об исправлении размера страхового тарифа с 0,70 до 0,40. Каким документом и какой проводкой, а также какой датой исправить, чтобы и отчет за полугодие сформировался правильный.

    Проводка я так понимаю: Д20 - К69.11 сторно на сумму переначисления.

    А вот с датой и документов в 1С 7.7 сомнения. Если я исправлю пятнадцатым июля с помощью бухсправки, то отчет за полугодие в ФСС не изменится. А если сделаю тридцатым июня, то поплывет и прибыль, и баланс.
    Поделиться с друзьями
    Я не волшебница... Я только учусь...

  2. #2
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    конфигурация
    релиз

  3. #3
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    7.70.507
    Я не волшебница... Я только учусь...

  4. #4
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    уберите красный дебет Н01.05 из июля и перекиньте на март и июнь

  5. #5
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Я ошиблась с релизом: 7.70.483
    Я не волшебница... Я только учусь...

  6. #6
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    уберите красный дебет Н01.05 из июля и перекиньте на март и июнь
    Не понимаю. Я не пытаюсь избежать сдвижения баланса и прибыли, я хочу сделать правильно.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  7. #7
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сначала сделайте - потом поймёте

    подсказка: налоговые счета Нх.х забалансовые

  8. #8
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    А данный красный дебет у меня возникнет после моей бухгалтерской справки со сторно?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  9. #9
    Green1982 Green1982 вне форума
    Клерк Аватар для Green1982
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15
    Если отчет за полугодие Вы сдали, то дергаться не стоит, т.к. все изменения Вы должны показать уже в отчете за 9 месяцев. И, соответственно к бухгалтерской справке приложив уведомление с конвертом заказного письма от 15.07.

  10. #10
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в июле только док Бухсправки с проводкой:
    Дт 20 - Кт 69.11 красным

    P.S. если ведёте в программе автоПБУ 18/09, то зависит ещё от того - будут ли сданы уточнёнки по прибыли

  11. #11
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Решила сделать не совсем честно, печатную форму ФСС исправлю и отправлю, а исправление внесу бухсправкой от 15 июля 2009 и тогда не придется сдавать уточненки.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  12. #12
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Генук, если уж действовать по вашему совету, то у меня сторно получилось по счету Н07.04.1. С чего бы это?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  13. #13
    Green1982 Green1982 вне форума
    Клерк Аватар для Green1982
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15
    Спешу Вас обрадовать уточненки по 4-ФСС не подаются. как уже сказал ранее изменения указываются в последующем отчетном периоде

  14. #14
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Melindachelsi, когда я говорил строго об одной проводке, то подразумевалось, что не надо шлёпать вкладку НУ...

    слово "одна" в русском языке означает, что вторую и последующие проводки не стоит вручную заносить в док Бухсправка 1С:Предприятие 7.7 конфигурации Бухгалтерия редакции 4.5

    раз в учётной политике взносы на травматизм косвенные - то в март и июнь отнесите Н07.04.1, а не прямые Н01.05
    Последний раз редактировалось Генук; 31.07.2009 в 12:25.

  15. #15
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Melindachelsi, когда я говорил строго об одной проводке, то подразумевалось, что не надо шлёпать вкладку НУ...

    слово "одна" в русском языке означает, что вторую и последующие проводки не стоит вручную заносить в док Бухсправка 1С:Предприятие 7.7 конфигурации Бухгалтерия редакции 4.5
    Извините, конечно, но я не увидела, когда вы намекали мне строго на одну проводку. И до сих пор не вижу. Будьте не столь категоричны к начинающим бухгалтерам.
    Последний раз редактировалось Melindachelsi; 31.07.2009 в 13:18.
    Я не волшебница... Я только учусь...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)