Здравствуйте,
Извините, если вопрос глупый, но никак не могу разобраться.
Читала темы про договоры подряда нигде ответа найти не могу.
У ООО заключены 2 договора подряда с 2мя соотв. физ.лицами. НДФЛ и ЕСН 23.1% (за минусом ФСС и страховых взносов, тк не указаны в Договоре) начислены.
Делать ли на них отдельные налоговые платежки или можно общими суммами вместе с др.работниками ООО перечислить НДФЛ и ЕСН?
Или должны быть другие КБК и в назначении платежа указывать, что это договор подряда?
Данные налоговые платежи учитываются потом как производственные расходы? Не идут в декларации ЕСН?
Подскажите, пожалуйста![]()

Ответить с цитированием

