×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос по 68 сч.-налог на прибыль

    Уважаемые бухгалтеры, подскажите, плиз, по счету 68 - налог на прибыль
    Ситация следующая:
    в 1 кв.2009 авансовые платежи по налогу на прибыль не платились, поэтому сальдо на 31.03.09 по сч.68.4.2. = 0
    во 2 кв.2009 платили авансовые платежи, которые в сумме получились больше начисленного налога за 2 кв, сделала на разницу сторно -3 проводки по начисленным ранее авансам (т.е. корректировки 30.06.09)
    На 68.4.2. дебитовое сальдо
    Вопрос - с какой строкой налоговой декларации по налогу на прибыль нужно сверить эту сумму и что означает когда остаток по Д?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,691
    Сальдо по дебету означает, что бюджет вам денег должен.
    Если на на 31.03.09 сальдо было 0, то в декларации за 1 полугодие сумма налога к уменьшению и должна соответствовать вашему остатку по 68 (при условии, что платили начисленные авансы строго по декларации)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Январь спасибо за ответ!

  4. #4
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ни в коем случае нельзя оставлять сливной счёт 68.4.2

    строго закройте красненьким и сравните со своим Подразделом 1.1 Раздела 1 декларации по прибыли:
    Дт 68.4.2 - Кт 68.4.1<фед> -1/10
    Дт 68.4.2 - Кт 68.4.1<фед> -9/10
    в целых рублях...

    на сливе 68.4.2 останутся только копейки

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Генук я не поняла, скажите, пож-та, все таки сальдо по счет 68.4.2 на конец отчетного периода должено всегда =0 или сальдо по счету 68.4.2. должно равняться суммам Подраздела 1.1 Раздела 1 декларации по прибыли?

  6. #6
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    0

    я имел в виду только сами суммы проводок, которые должны совпадать с цифрами декларации...

    если непонятно - давайте строки 180-310 полугодовой деклы

  7. #7
    Аноним
    Гость
    стр.180 -26 847
    стр.190 - 2 685
    стр.200 - 24 162
    стр.210 - 32 092
    стр.220 - 3 210
    стр.230 - 28 882
    стр.280 - 525
    стр.281 - 4 720
    стр.290 - 10 801
    стр.300 - 1 080
    стр.310 - 9 721

  8. #8
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    крепите карточку счёта 68.4.2 с января

  9. #9
    нио нио вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    крепите карточку счёта 68.4.2 с января
    отправляю карточку
    Вложения Вложения

  10. #10
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    зайдите в док Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000007 от 30.06.2009 15:17:25

    и удалите недрожащей рукой все свои проводки... сделайте только две:
    Дт 68.04.2 - Кт 68.04.1<фед> -1605
    Дт 68.04.2 - Кт 68.04.1<респ> -14441

    P.S. это красный цвет

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Генук, спасибо большое. Все так и сделала, на 68.4.2. =0

  12. #12
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    это ещё не всё... абсолютно дурацкий механизм закрытия месяца в снеговике 8.1

    автоначислять надо не в копейках, а в целых рублях а-ля декларация... тогда у Вас сальдо завсегда будет идти с налоговиками до копеечки...

    но лучшие программисты всех времён и народов с Селезнёвской набережной... там понабрали "студентов"...

    если есть программист, то пусть просто пробьёт округление в модуле дока Закрытие месяца

  13. #13
    Аноним
    Гость
    программиста нет, мы микрокомпания, поэтому придется вручную править (округлять)
    еще раз спасибо за то, что потратили свое драгоценное время.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Вопрос другой по той же тематике, поэтому не хочется создавать новую тему. Подскажите, пожалуйста, какие должны быть проводки/остатки:

    В первом квартале получили прибыль 200 000
    Начисляем УРН 40000 = Налог для декларации 40 000

    Во втором квартале получаем убыток 300 000
    Начисляем УДН 60000 = ОНА 60 000

    Налог в декларации 0, так как налог отрицательный (40 000 – 60 000).

    Правильно ли что на счете 09 отражается ОНА 60 000?
    Или ОНА должен быть 20 000? Какие тогда должны быт проводки?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)