Фирма А оказывает услуги Фирме В по прописанной в договоре безналичной оплате. В результате пересмотра договора возникла переплата по акту сверки (небольшая сумма). Фирма А предлагает возвратить Фирме В сумму переплаты, но только по безналичной оплате. Фирма В в процессе закрытия и никаких движений по р/счету у нее в данный момент не допускается. Поэтому Фирма В предлагаетвариант возврата денег наличкой. Фирма А затребовала у Фирмы В такие документы: корешок к приходнику, письмо на возврат и чек ККМ. Первые 2 пункта - Фирма В предоставляет без возражений. Я, как бухгалтер Фирмы В сомневаюсь по поводу чека: основание для пробития чека? Это же не реализация за наличный расчет. Как в таких случаях поступают опытные? Тем более, что меня нет поступления налички, поэтому ККМ просто не пробьет этот чек... Насколько я знаю, должен быть оформлен приходник, который остается в моей кассовой документации, а организации-вносителю наличности - корешок и письмо. Может какой документ есть, где все все подробно прописано? Пока в Порядке ведения кассовых операций ничего похожего не нахожу. Только случай возврата товара....Помогите, пожалуйста!!!

