Добрый день! ситуация такая, во втором квартеле взяла к зачету НДС по шнуркам для бейджиков, зачем взяла не знаюТеперь гадаю что делать, то ли провести это как безвозмедную передачу сотрудникам, то ли как сувенирку нормируемую, то ли можно этот НДС в 3 квартале опять в книгу продаж и уже продукцию из чистой списать вместе ессно с НДС, вообщем задачка?
![]()




зачем что-то деалть то ? или я вас не понимаю.....