×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832

    Корректирующая декларация

    Подскажите как правильно поставить цифры "вид" документа и налоговый период, если сдаешь уточненную декларацию по ндс за 1 и 2 квртал
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    "вид" документа
    3/номер корректировки
    и налоговый период
    Период, который уточняете.

  3. #3
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    т.е. 1 квартал я ставлю 3/ ...., за дробью ничего? что значит номер корректировки, или за дробью ставится , если первая корректировка за этот квартал то 1 ?

  4. #4
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    "вид" документа
    первичная-1/
    уточненка первая 3/1
    еще одна уточненка 3/2
    и т.д.
    налоговый период
    сейчас для всех квартал,т.е. 3
    а вот № квартала или месаца- для первого1,для второго-2
    Последний раз редактировалось Лёнка; 10.08.2009 в 20:24.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2009
    Сообщений
    18
    Подскажите, пожалуйста, налоговая требует предоставить уточнённые декларации по НДС за 2008-2009гг. Ситуация следующая: мы освобождены от уплаты НДС, сдавала нулевые декларации (программа 1С формирует именно так - везде прочерки), в начале 2008г. пыталась прояснить эту ситуацию в налоговой, получила ответ, что так и нужно. А теперь в налоговой вдруг забеспокоились, что произошло несоответствие данных в декларации с данными баланса ф.2 (точнее, несоответствие строки "выручка от продажи" или как там правильно она называется...). Неужели выход один: вручную заполнять декларацию по НДС? За 1,5 года и дальше? Как-то не очень хочется... Чувствую, по прибыли придется делать тоже самое, просто очередь не дошла, а так ситуация такая же... Зачем рассчитывать данные, если к уплате в итоге все-равно ноль?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2009
    Сообщений
    18
    В разделе 9 (почему-то 1С его автоматически не заполняет, но видимо он и есть "по мою душу") есть столбец "стоимость реализованных товаров без НДС" - это просто, беру из ф.2. А вот дальше столбец "стоимость приобретенных товаров, необлагаемых НДС" - у меня все товары приходуются без НДС (он мне совсем не нужен), и соответственно, непонятна "сумма НДС по приобретенным товарам, не подлежащая вычету"... КТО-ТО ЗАПОЛНЯЛ ЭТИ РАЗДЕЛЫ?

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    мы освобождены от уплаты НДС
    почему?
    роизошло несоответствие данных в декларации с данными баланса ф.2
    в чем несоответствие?
    у меня все товары приходуются без НДС (он мне совсем не нужен)
    ык... а куда он девается...?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2009
    Сообщений
    18
    Освобождены по 149 ст.НК.
    Несоответствует цифра объем реализ.продукции: в декларации НДС=0, а в ф.2=1111111(к примеру)
    Приходую без НДС, зачем мне его выделять?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Подскажите, как правильно уточнить отчет 2НДФЛ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)