Добрый день! Мы арендуем помещение, которое является муниципальным имуществом. Данные суммы НДС я отражаю в книге продаж и во 2 разделе декларации по НДС. Вопрос состоит в следующем: Налоговые органы при проверке НДС сравнивают итоги книги продаж и итоги по строке 180 раздела 3 налоговой декларации. А у меня как раз на сумму этого "агенстского" НДС и не идут итоги. Может я что не так делаю? Подскажите как правильно сделать?
И второй вопрос: Мы возвращаем товар поставщику, в прошлом квартале мы НДС по данному счет-фактуре уже предъявили к зачету. Что мне следует сделать в этом квартале? Какие сделать проводки и записи в книге покупок или продаж? Заранее благодарна за ответы.




