×
Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 10161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 823
  1. Клерк
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    подскажите, как вы передаете данный отчет через телекоммуникационную связь? как в этом случае быть с приложениями.. я новичок в импорте, пока не могу понять..

  2. Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    6
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Организация на ОСНО. Выполняем работы (консалтинговые услуги) по договору для международной организации, которая входит в "перечень международных организаций и их представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при реализации которым товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов»
    В качестве соисполнителя был привлечен белорусский "институт стандартизации". Вопрос в том, распространяется ли на них ставка 0%. Или мы должны будем за них заплатить 18% НДС? Спасибо.

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ставки НДС 0% здесь нет, а возникновение обязанности налогового агента зависит от того, что конткретно делает этот институт. Предмет вашего с ним договора?

  4. Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    6
    Тема договора с соисполнителем: научно-исследовательская работа теме «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов Таможенного союза и Единого экономического пространства, государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере аккредитации...". Они выполняют часть нашего договора с Заказчиком. (НИР за счет средств Единого Экономического Союза.)

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 4-1 статьи 3 Протокола по косвенным есть НИРы (место реализации по покупателю данных работ)

  6. Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    6
    Спасибо, значит место реализации РФ. Тогда НДС 18%. А в договоре прописывается НДС 18%?

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Учтите сумму и пропишите, что он есть в цене сделки, чтобы из своего кармана не платить.

  8. Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    6
    Спасибо.

  9. Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    Цитата Сообщение от krisstina2010 Посмотреть сообщение
    подскажите, как вы передаете данный отчет через телекоммуникационную связь? как в этом случае быть с приложениями.. я новичок в импорте, пока не могу понять..
    У меня такой же вопрос. Кто-нибудь подскажет?

  10. Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    И еще вопрос возник, уважаемые коллеги.
    Транспортная компания тоже белорусская, оплату ее услуг так же необходимо вносить в декларацию по НДС? И отдельно заполнять заявление и прочие сопроводительные документы?

  11. Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    сама же нашла ответ
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 28 октября 2011 г. N 03-07-13/01-44
    ....
    Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, вышеуказанные услуги по перевозке, местом реализации которых в целях применения налога на добавленную стоимость территория Российской Федерации не признается, налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации не облагаются.

    Значит, не включаем ни в декларацию, ни в стоимость товара?

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В налоговую базу для расчета косвенного налога не включаем.
    оплату ее услуг так же необходимо вносить в декларацию по НДС?
    Именно в декларацию по НДС? Нет.

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от krisstina2010 Посмотреть сообщение
    подскажите, как вы передаете данный отчет через телекоммуникационную связь? как в этом случае быть с приложениями.. я новичок в импорте, пока не могу понять..
    Заявление заполняю в "ТС-Обмен", файл отправляю через "Контур-Экстерн". Приложения - с сопроводительным письмом по почте.

  14. Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Цитата Сообщение от krisstina2010 Посмотреть сообщение
    подскажите, как вы передаете данный отчет через телекоммуникационную связь? как в этом случае быть с приложениями.. я новичок в импорте, пока не могу понять..
    Отчеты по "Такскому",а прилагающиеся документы носим в налоговую. Иногда они там их теряют заразы((

  15. Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    И еще вопрос: как мне объяснила инспектор в налоговой, декларацию надо сдать до 20 числа, а сопроводительные документы принести можно позже, но обязательно после уплаты НДС. Так ли это? Просто ухожу в отпуск и вопрос времени актуален как никогда.

  16. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Olga2309 Посмотреть сообщение
    но обязательно после уплаты НДС
    аха, типа она одна читала протокол, а другие не в курсе, что в пакет документов входит выписка/платежка

    Так ли это?
    В Протоколе написано "одновременно с налоговой декларацией....". Решайте сами. з.ы. я бы не сдавала позже, не верю я этой конторе, по экспорту с этим "позже" у людей были проблемы, по импорту не знаю что могут выкинуть, но...

  17. Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    Спасибо. Я тоже склоняюсь к вариант сдать все сразу.

  18. Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    И снова вопрос - заявление на ввоз товаров пишется на каждую партию свое? Или в одном за весь месяц все партии прописывать?

  19. Клерк
    Регистрация
    18.09.2013
    Сообщений
    9
    Добрый день! По своей глупости и не внимательности попал в ситуацию с не уплатой НДС.
    Раньше закупал у представительства компании в РФ, а с весны начал покупать напрямую от производителя в Белоруссии.
    Расслабленный свободным перемещением товаров через границу даже не подумал о необходимости уплаты НДС в РФ.
    Поставщик все это время выставлял счета с 20% НДС-ом и сумма закупок по настоящее время накопилась не малая - порядка 300т.руб.
    Только вчера прочитал про соглашение между Россией и Белоруссией. Да и бухгалтер почему то не сказала, что на мне лежит
    обязанность по уплате НДС в РФ
    Я ИП на ЕНВД, торгую в розницу. Подскажите, как мне лучше поступить? Могу ли я как то вернуть от поставщика уплаченный НДС
    и заплатить его налоговой? Позволить себе двойную уплату НДС не могу

  20. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Могу ли я как то вернуть от поставщика уплаченный НДС
    Разговаривайте с поставщиком. Почему он вам предъявлял 20% в цене экспортного товара.

  21. Клерк
    Регистрация
    18.09.2013
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Разговаривайте с поставщиком. Почему он вам предъявлял 20% в цене экспортного товара.
    Поговорил ответ меня поразил - они сказали, что у них были прецеденты, что покупатели не предоставляли им документы о ввозе и уплате НДС на территории РФ, поэтому они стали всем выставлять НДС... говорят, что возврат сделать не могут, т.к. НДС уже уплачен в РБ.

    что теперь делать не пойму, то ли надеяться что налоговики не заметят, то ли платить двойной НДС.

  22. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Че ж тут поразительного...вы ведь не озабитились этим вопросом сразу, не подумали, что им для подтверждения экпорта от вас нужно заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, иначе они 20% из своего кармана платят(



    то ли платить двойной НДС.
    Учтите, что будут пени за несвоевременную оплату и штрафы за несдачу декларации в срок.

  23. Клерк
    Регистрация
    18.09.2013
    Сообщений
    9
    Поставщик из Белоруссии отгружает нам с отсрочкой платежа в 30 дней.
    В счете к последней августовской поставке (точно также, как и во всех предыдущих) стоит 20% НДС.
    Уже нужно оплачивать счет, а я только сейчас выяснил про необходимость уплаты НДС в РФ. Попросил
    поставщика исправить документы по этой поставке, но он говорит, что договор уже зарегистрирован в их банке
    и на таможне, поэтому он ничего исправить не может и нужно платить с 20% НДС-ом.

    Может ли кто-то подсказать? Он действительно не может исправить документы или просто не хочет?

  24. Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Скорее не хочет. Он же от вас получал оплату уже в полном объеме с НДС.
    Мы когда начинали работать с Белоруссий,то почти все поставщики требовали с нас уплаты НДС. Но этот НДС указывался в договоре и счетах ,как залоговая сумма в ,которая возвращается нам после получения белорусским поставщиком от нас заявления ,подписанного нашим ИФНС.

  25. Клерк
    Регистрация
    18.09.2013
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от ElenaDm Посмотреть сообщение
    Но этот НДС указывался в договоре и счетах ,как залоговая сумма в ,которая возвращается нам после получения белорусским поставщиком от нас заявления ,подписанного нашим ИФНС.
    Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял текст соглашения - если мы сейчас подадим декларации и заявления с опозданием, заплатим НДС и потом передадим заявления Белорусскому поставщику, то он будет иметь право вернуть (зачесть) НДС у себя в налоговой, если он его уже уплатил?

  26. Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Добрый день. Позвонил белорусский поставщик и попросил уточнить в нашей налоговой подтверждали ли они в электронном виде уплату НДС. Мол они от нас получили заявления ,подписанные нашей налоговой в июле,но в электронном виде последние подтверждения были в апреле. В нашей налоговой я у инспектора так и не добилась узнать как взаимодействуют наши инспекции и передают ли информацию в белорусские об уплате нами НДС. Талдычит одно и тоже:вы нам приносите в электронном виде и бумажном,мы проверяем и отдаем вам подписанные . Вроде и обязательства перед поставщиками мы выполнили,а как-то они еще дополнительного подтверждения хотят. И не знаю как и где узнать. Может здесь кто подскажет можно ли в каком-либо отделе налоговой узнать информацию по данному вопросу? Стоит ли вообще беспокоится и мне ?

  27. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Стоит ли вообще беспокоится и мне ?
    Вам то на какую тему? Вы косвенные уплатили. А белоруссам объяснить, что наши налоговые слегка другие, в них никтонизачто не отвечает.

  28. Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Да,я потом тоже подумала и успокоилась,что мы все обязательства выполнили. Когда снова позвонили ,то объяснила,что в нашей налоговой невозможно узнать ничего. Сказала,что пусть предъявят бумажный вариант заявления от нас и дальше пусть их налоговая выясняет ,где деньги из России.

  29. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от ElenaDm Посмотреть сообщение
    И не знаю как и где узнать. Может здесь кто подскажет можно ли в каком-либо отделе налоговой узнать информацию по данному вопросу? Стоит ли вообще беспокоится и мне ?
    спросить у начальника отдела, или у зама, у нас занимался отправкой файлов зам начальника отдела, у меня так было, выяснилось что в файле была ошибка,и он не выгружался, без этого файла в РБ НДС не подтвердят

  30. Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    Немного не по теме, но повторюсь в этой ветке, не серчайте, господа модераторы.
    В 1С заполняю заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Строка 6 должна быть пустой. А без нее не выгружается отчет! Что делать? Где я ошибаюсь?

Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 10161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)