×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Сообщений
    51

    как вернуть НДС

    ситуация такая: во 2 квартале директор договорился, что ему перечисляют 300тысяч "по договору подряда" за ремонт, а он эти деньги потом назад возвращает , т.к. к работе не приступали, в общем неофициально-это займ, а по документам-предоплата за работы.С этой суммы за 2 квартал я уплатила НДС, а в 3 квартале 300тыс. назад перечислили , с/ф на эту сумму нет, т.к. реализации не было. Бухгалтер той фирмы говорит, что проводила как займ (хотя в платежке-за работы), как теперь НДС вернуть-совсем голову сломала уже с этим НДС, на упрощенке раньше работала.Подскажите что-нибудь пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    сделать бух справку, включить данную сч-фактуру к книгу продаж, взять ндс к возмещению

  3. #3
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    включить данную сч-фактуру к книгу продаж
    на основании платежки на возврат

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    вам перечислили ден средства, вы их учли как аванс полученный, теперь вы перечисляете ден средства как аванс уплаченный
    При получении от "продавца" счета-фактуры на сумму предоплаты покупатель получает право принять "входной" НДС с этой предоплаты к вычету (п. 12 ст. 171 НК РФ). Условия для вычета перечислены в п. 9 ст. 172 Кодекса: наличие счета-фактуры, документов, подтверждающих перечисление предоплаты,
    в декларации по ндс учитываете сумму ндс в строке 320
    Последний раз редактировалось zms03; 20.08.2009 в 09:28.

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    вам перечислили ден средства, вы их учли как аванс полученный, теперь вы перечисляете ден средства как аванс уплаченный

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    [QUOTE=в декларации по ндс учитываете сумму ндс в строке 320[/QUOTE]


  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    ???

  8. #8
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    ???
    какой аванс уплаченный? это возврат

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Сообщений
    51
    когда они нам деньги перечислили, мы им выдали с/ф на аванс , но, как выяснилось они её к возврату не учли во 2 квартале. и еще-как бух .справку составить?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Сообщений
    51
    какую сч/ф я должна включить в книгу продаж- которую сама делала, т.е. с/ф на аванс?

  11. #11
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    но, как выяснилось они её к возврату не учли во 2 квартале.
    вам их проводки не нужны
    какую сч/ф я должна включить в книгу продаж- которую сама делала, т.е. с/ф на аванс?

  12. #12
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    но, как выяснилось они её к возврату не учли во 2 квартале
    А вас это каким боком касается? Их право.
    какую сч/ф я должна включить в книгу продаж
    В книгу продаж вы включали во 2-м квартале, сейчас в книгу покупок
    с/ф на аванс
    Творю, но за последствия не...

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Сделайте допник о расторжении договора и возврате аванса, проведите через книгу покупок со своей с/ф, кот. была выписана на аванс, в декларации 320 строка

  14. #14
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Сделайте допник о расторжении договора
    я сомневаюсь что сам договор есть...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Сообщений
    51
    договор есть,

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    я не пойму что вам не понятно?
    просто арифметически посчитайте вы получили 300 000, уплатили с них НДС 45 762,71, а теперь вы эти 300 000 возвращаете и соответственно 45762,71 должны пинять к возмещению

    что не понятно то????

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Сообщений
    51
    все понятно, вопрос стоял как все это ПРАВИЛЬНО оформить

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    сделайте корректировку -реглатента нет, я выписываю сч фактуру на аванс уплаченный, прикладываю бухгалтерскую справку с разъяснениями, п/п, выписку и письмо о расторжение договора

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Сообщений
    51
    СПАСИБО

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)