×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Tatarstan
    Сообщений
    368

    НДС!платежка в счете-фактуре!

    здрасьте, скажите,нами получен аванс в счет предстоящей поставки...прошло 5 дней..конечно же будет выписана сч/ф на аванс..в ней будет указана платёжка на основании которой выписана данная счет-фактура....у меня вопрос, а в сч/ф которая уже пойдет по факту отгрузки необ-мо ли указывать в графе:"К платежно расчетному документу" номер платёжки??!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    Цитата Сообщение от KAMAZZZ Посмотреть сообщение
    у меня вопрос, а в сч/ф которая уже пойдет по факту отгрузки необ-мо ли указывать в графе:"К платежно расчетному документу" номер платёжки??!!
    обязательно

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Tatarstan
    Сообщений
    368
    ясно, но как таковое если не будет указано, более повлияет на вычеты получаемые покупателями, а не на тех кто отгрружает?!..верно!?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    zms03, на основании чего столь категоричный вывод?
    по факту отгрузки необ-мо ли указывать в графе:"К платежно расчетному документу" номер платёжки??!!
    KAMAZZZ, нет.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    Цитата Сообщение от KAMAZZZ Посмотреть сообщение
    ясно, но как таковое если не будет указано, более повлияет на вычеты получаемые покупателями, а не на тех кто отгрружает?!..верно!?
    на вас так же повлияет

    можно вписать от руки, только чтобы и у вас и у клиента данная запись была одинаковой

    вы получаете аванс уплачиваете с него ндс, а потом при отгрузке возмещаете ндс взятый с аванса

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    zms03, на основании чего столь категоричный вывод?

    KAMAZZZ, нет.
    на основании возмещения ндс с авансов уплаченных/полученных

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Tatarstan
    Сообщений
    368
    и так коллеги , давайте прийдём к единому мнению!!!!

  8. #8

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Tatarstan
    Сообщений
    368
    ..Меня интересует указание платежки в сч/ф , которая идет по факту отгрузки!!!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    НК-169-5
    4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Tatarstan
    Сообщений
    368
    в сч/ф (авансовой) я согласен!....в ней стоит...а в сч/ф которая пойдёт с отгрузкой?!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    НК-169-5
    4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
    Статья 169. НК РФ
    Счет-фактура
    5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
    (в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)
    4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    457
    Цитата Сообщение от KAMAZZZ Посмотреть сообщение
    в сч/ф (авансовой) я согласен!....в ней стоит...а в сч/ф которая пойдёт с отгрузкой?!

    вам же ответили про счет фактуру на отгрузку

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Ситуация: Наша организация получила аванс по 1 договору 02.07. 350000. Мы выставили счет-фактуру на аванс. Реализовало свои услуги на 80000 по 2 договору 15.07., но оплаты по 2 договору еще не было. Я запуталась, при выставлении счет-фактуры на 80000 надо указывать № п/п от 02.07. или оставить пустым, ведь этот аванс от другого договора.

  15. #15
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    оставить пустым....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)