Декларацию по косвеным налогам с приложенными к ней Заявлениями сдали в ФНС и НДС перечислили 22.06.09.
26.06.09 получили письмо из ФНС по системе эл. документооборота о том,что
Поскольку в межотчетный период "Аргус-налогоплательщик" проверяем не каждый день,то письмо обнаружили 01.07.09. Сразу же написали обьяснение и отправили уточненную налоговую декларацию.Имеет место нечеткое заполнение отдельных реквизитов документа:
следует уточнить код ОКАТО.
Уплаченный 22.06.09 НДС я отразила в декларации по НДС (в стр.290) за 2 кв. 2009.
А сегодня смотрю-на Заявлениях стоит дата региистрации в ФНС 01.07.09
Не получается ли,что и отразить нужно было уже в дакларации за 3 кв?![]()




