Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
После того, как отправили декларацию по НДС за 2 квартал 2009 года, начали поступать опоздавшие документы от поставщиков, относящиеся к2 кварталу 2009, 1 кварталу 2009 и даже 3 и 4 кв 2008 года.
Я их принимаю к учету тем числом, каким они поступили, т.е. августом.
Вопрос заключается в том, как отразить эти суммы в книгах покупок, за какой период и уточненные расчеты по НДС за какой период включить?
Спасибо.

