Кто сможет дать "пошаговую инструкцию" для следующих ситуаций:
- мы продавец и получаем 100 % предоплаты в счет будущих поставок в одном отчетном периоде по НДС, отгрузку производим в другом отчетном периоде по НДС
- мы продавец и получаем частьоплаты в счет будущих поставок в одном отчетном периоде по НДС, отгрузку производим в другом отчетном периоде по НДС и в этот же ден получаем оставшуюся часть оплаты
- и все то же самое, если все происходит в одном отчетном периоде по НДС
- и все предыдущие ситуации, ток если мы покупатель
Хотелось бы знать, что именно делать со счетами-фактурами, книгой покупок, книгой продаж. Заранее благодарю за помощь!!!!

Ответить с цитированием
