У меня "вдруг" возник вопрос, хотя он уже и не нов, наверное.В 2003 году оплатила арендную плату сильно "вперед" (арендодатель очень требовал). Теперь подошел черед ее списать, а НДС то-стал 18%!
А в тех платежках было выделено 20% и на 19 счет висеть пошло 20%. Как бы теперь это списать по-правильному? У меня варианты такие :
1.Из общей суммы оплаты заново выделить НДС 18%.
2. Списать 18%, а 2% оставить "висеть".
3. Еще как-нибудь? Кто знает подскажите, пожалуйста.


В 2003 году оплатила арендную плату сильно "вперед" (арендодатель очень требовал). Теперь подошел черед ее списать, а НДС то-стал 18%!
А в тех платежках было выделено 20% и на 19 счет висеть пошло 20%. Как бы теперь это списать по-правильному? У меня варианты такие :




Сочиняйте бух.справку, делайте сторнировочные проводки и проблемы с НДС исчезнут сами собой.
