Сначала Поступление, потом ввод.
тогда стоимость отразится на забалансовом счете)))а чего не сразу поступление МПЗ?
Чтобы не потерять)))
Сначала Поступление, потом ввод.
тогда стоимость отразится на забалансовом счете)))а чего не сразу поступление МПЗ?
Чтобы не потерять)))
а через МПЗ почему не отразится?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Сначала Поступление, потом Ввод.
тогда ТМЦ на забалансовом счете отразится.а чего не сразу поступление МПЗ?
Чтобы не потерять![]()
смотря как списыватьчерез МПЗ спишется и все![]()
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Извините за тупость, в БУ и НУ у меня будет фраза "ОС амортизации не подлежит", т.к. галочку с начисления амортизации я убираю. Так?
Я не волшебница... Я только учусь...
убираетет.к. галочку с начисления амортизации я убираю. Так?
Вот было бы здорово. И отразить в учете, при этом списав единовременно и в БУ, и в НУ. И не потерять.тогда ТМЦ на забалансовом счете отразится.
Чтобы не потерять
Свожу воедино:
1. Док-т "Поступление ОС"
2. Док-т "Ввод в эксплуатацию ОС" с галочкой "в составе ТМЦ".
P.S. Я не знаю на какой док-т намекает Andyko, говоря про "сразу на ТМЦ"?!
![]()
![]()
![]()
Я не волшебница... Я только учусь...
Документ называется "Поступление материалов"Я не знаю на какой док-т намекает Andyko, говоря про "сразу на ТМЦ"?!
Для целей НУ ставлю галочку "Отразить в составе расходов"?
Я не волшебница... Я только учусь...
У меня получились следующие проводки:
Д08.4 - К60.1
Н01.01
Д19.1 - К 60.1
ЗПК.20.Б
ЗПК.20.Н
Д10.9 - К08.4
Н01.02 - Н01.01
Н02.МЦ
Я не волшебница... Я только учусь...
а списание? Не было еще ввода в эксплуатацию?
Ввод в эксплуатацию:
Д10.9 - К08.04
А что нужно сразу списать? И как это сделать?
Я не волшебница... Я только учусь...
Melindachelsi, вам USV написал замечательный вариант. И учтется всё (на МЦ.04), и налога на имущество не будет, и разниц не будет, и проводки правильные получатся.
Спасибо. Переделаю.
Я не волшебница... Я только учусь...
подскажите, у нас на 08 зависла материнка (для компа), несчастные 2 т.р., куда ее деть? просто так передать в эксплуатацию и просто списать единовременно - очень плохо?
почему она там зависла?
ну вот купили и все. что с ней стало по факту- этого уже никто не узнает. что мне с ней сделать? может сразу прихожовать на 10.09,а потом в эксплуатацию и списать?
провести инвентаризацию и списать на 94 счет...что с ней стало по факту- этого уже никто не узнает. что мне с ней сделать?
(((( есть другой выход?
скажу честно-просто инвентаризацией заморачиваться ну никак времени нет((
продать...есть другой выход?![]()
).понятно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)