×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    sveetna sveetna вне форума
    Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102

    Квартира под офис

    Планируем купить квартиру под офис. На некоторую сумму (в этих целях) берем кредит в банке на 1 год. Статус квартиры - жилое помещение. Т.е. будет перевод в нежилое помещение. Амортизация, понятно, до момента перевода в нежилое помещение начислена не будет. Согласно п 5 ст 172 НК вычеты по НДС производятся по мере постановки на учет. Дальше сноска на ст 259 п2 с месяца, следующего за месяцем в, котором объект был введен в эксплуатацию. Вопрос: в какой момент можно принять НДС к возмещению??? Подскажите ценную информацию по теме. Такая сделка первый раз у меня. За любую информацию либо ссылку спасибо.
    Света.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    МАК МАК вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Вы приобретаете "незавершенку"и вычет по ст.259п.2
    Владимир

  3. #3
    sveetna sveetna вне форума
    Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102
    Цитата Сообщение от МАК
    Вы приобретаете "незавершенку"и вычет по ст.259п.2
    Приобретаем готовую квартиру. Со ссылкой на эту статью не очень понимаю.

  4. #4
    МАК МАК вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Ваша квартира будет переведена в нежилое помещение.Вы за это заплатите определенные деньги.Наверное будете проводить перепланировку.Т.е.у вас появляется новый обьект ОС с другой перв.стоимостью.Я это имел ввиду.
    Владимир

  5. #5
    sveetna sveetna вне форума
    Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102
    Да конечно, расходы будут накапливаться на 08. Для зачета НДС достаточно:
    1.объект завершенного капитального строительства (основных средств) должен быть поставлен на учет;
    2.на объект основных средств начисляется амортизация;
    3.произведена оплата предъявленных сумм налога;
    4.в наличии имеется счет – фактура с выделенной суммой НДС
    Этого достаточно? Никакой кредит роли не играет?

  6. #6
    МАК МАК вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Это налорги/или Минфин/ последнее время говорят,что раз за счет третьих лиц,то после погашения долга.Чушь какая-то.Вам дали деньги во временное пользование на определенные хоз.нужды.Вообщем зачет не связан с тем,что собственные или заемные.
    Владимир

  7. #7
    sveetna sveetna вне форума
    Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102

    Спасибо. Об этом и пыталась спросить.

  8. #8
    МАК МАК вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Посмотрите вот здесь,хорошие аргументы :http://www.naloguchet.ru/article.pht...s=деньги в собственность,а не во временное пользование.В Консультанте почитайте,там много ссылок по вычетам.
    Владимир

  9. #9
    sveetna sveetna вне форума
    Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102
    Благодарю
    Светлана

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)