мы ООО получили счет-фактуру от таможен брокеров датой 12 авг, а в самой счет-фактуре указаны услуги по которым они и выставили данную счет-фактуру. ГТД растаможили 05 авг, а счет-фактуру и акт выпсали 12 авг. Для нас не будет проблем и придирок со стороны ИФНС, что мы принимаем к зачету НДС по счет-фактуре, котор выписана с нарушениями))

