Вопрос такой: могу ли выписать накладную 29 июня, а счет-фактуру 01 июля? И соответсвенно включить себестоимость товара в расчет по прибыли за 2 квартал, а счет-фактуру учесть при расчете НДС в третьем квартале?
Вопрос такой: могу ли выписать накладную 29 июня, а счет-фактуру 01 июля? И соответсвенно включить себестоимость товара в расчет по прибыли за 2 квартал, а счет-фактуру учесть при расчете НДС в третьем квартале?
выписать конечно можете, только этот фокусне прокатит...соответсвенно включить себестоимость товара в расчет по прибыли за 2 квартал, а счет-фактуру учесть при расчете НДС в третьем квартале?
Можете.могу ли выписать накладную 29 июня, а счет-фактуру 01 июля?
А вот здесь имхо налорги начнут цепляться, они слово "отгрузка" понимают буквально, отдал-заплати.а счет-фактуру учесть при расчете НДС в третьем квартале?
Счет-фактуру выписать можете, а вот НДС к уплате начислить придется в июне, потому что момент определения налоговой базы возникает не при оформлении счета-фактуры, а при отгрузке
Спасибо за ответы. Все поняла.![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)