×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 44
  1. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353

    1C 7.7 ПП корректировка НДФЛ?

    Подскажите пожалуйста.

    1С 7.7 Предприятие. Журнал хозопераций заведен с 01.07.09 - то есть остатки введены на 30.06.09 и дальше с 01.07.09 - отражение всех финансово-хозяйственных операций. По ходу выяснилось, что с апреля 2009 года один из сотрудников получил право на стандартный вычет - 400 р - который прошляпили. Хочу исправить. Попробовала бухгалтерской справкой - сначала сторно - при дальнейшем расчете программа пытается отсторнированную сумму доудержать. Попробовала Дт 68-Кт 70 - программа считает эту сумму как дополнительное начисление дохода и включает в облагаемую базу. А как правильно-то сделать?
    Поделиться с друзьями
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  2. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а как заводили доходы первого полугодия по сотрам?

  3. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Да по сотрудникам
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  4. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    В смысле - Дт00-Кт70 - сальдо по каждому сотруднику, Дт00-Кт 68.1 - кучкой - разбить по сотрудникам не получается. При заполнении справочников сотрудников - заполнен вал доход на каждого и сальдо по НДФЛ с минусом, дата начыала рассчета в программе поставлена 01.07.09
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  5. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    мрак...

    гляньте 1-НДФЛ и сами подумайте - как сдавать сведения в марте будете?

  6. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Так догадываюсь, что мрак, потому и спрашиваю - как в такой ситуации порядочные люди поступают

    Но за идею - спасибо
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  7. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Посмотрела - совет не актуален. Учет в программе начат с 01.07.09. Деятельность велась с прошлого года. Чтобы заполнилось 1-НДФЛ в 1С как положено с начала года - требуется как минимум - начислить всю зарплату с начала года - поэтому 1-НДФЛ будем делать ручками - не сотни человек, слава богу. Но вот вопрос - как правильно в 1С откорректировать излишне удержанный НДФЛ - остался вопросом
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  8. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Просто я уверена, что сделала ошибку при вводе начальных данных. Проверьте пожалуйста , что я пропустила

    Дт00-Кт70 - 8700
    Дт00-Кт68.1 - 1300

    Кт ДФЛ.1 - 60 000

    При вводе в справочник указала:

    Валовый доход с начала года - 60000=
    Сальдо НДФЛ на начало года - -1300=
    Дата начала учета налога в программе - 01.07.09

    А теперь вот, НДФЛ осторнировать не могу...

    Нверняка ведь где-то здесь собака порылась
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  9. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ладно... поправить - дело получаса...
    если признаете, что Спартак - чемпион

  10. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Признаю...
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  11. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ладно... поправить - дело получаса...
    Чего-то затянулись шибко Ваши полчаса... Тоже не знаете, наверное
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  12. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    для Вас полчаса

  13. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    по НК месячный НДФЛ рассчитывается так:
    берётся накопительный доход с начала года, вычитаются вычеты с начала год, берётся 13% и из получившегося накопительного налога с начала года вычитается уже исчисленный НДФЛ за январь - предыдущий месяц...

    поэтому: можете до посинения "сторноровать" НДФЛ - он всегда отыграет назад в следующем месяце...

    4 года назад в 1С:Бухгалтерии ввели алгоритм учёта доходов на забалансовом счёте ДФЛ (доходы физических лиц)...

    только по ДФЛ и формируются карточки 1-НДФЛ, ЕСН и ПФР... только по ДФЛ и пойдут сведения в ИФНС и ПФР...

    теперь посмотрите на его субконто: Сотрудники и Виды начислений (выплат)... во втором субконто и регулируется как код дохода для НДФЛ, так и взятие-невзятие ЕСН и ПФР...

    теперь о получасе... удалите недрожащей рукой глупосовокупную проводку по ДФЛ в сумме 60000 и аккуратно сделайте одного сотрудника:
    31.01.09 Дт пусто - Кт ДФЛ.1<Питя><зарплата>
    31.01.09 Дт пусто - Кт ДФЛ.1<Питя><отпускные>
    28.02.09 Дт пусто - Кт ДФЛ.1<Питя><отпускные>
    28.02.09 Дт пусто - Кт ДФЛ.1<Питя><больничные>
    ...

    убедитесь, что теперь при перепроведении июльского (или августовского) рабочего дока Начисление зарплаты программа грамотно учитывает стандартные вычеты, пусть и заведённые сегодня задним числом с апреля...

    действуйте

  14. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Правильно ли я поняла - Вы предложили сумму ДФЛ1 - 60000= введенную 30.06 - разбить на помесячно и ввести по ДФЛ.1 остаток 31.01- 10000=, 28.02 - 10000= и т.д.

    Если так, то сделала. Ничего хорошего не получилось.

    При расчете за август з/пл пишет - валовый 20000= (июль+август), Вычеты - 400= (за август) Облагаемый доход - 80000= (янв-август)
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  15. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    программа грамотно учитывает стандартные вычеты, пусть и заведённые сегодня задним числом с апреля...

    действуйте
    Вот это еще не совсем поняла - а это как делается?
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  16. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дату начала ведения в программе установите, наконец, 01.01.09

  17. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    31 августа изменила дату учета налогов с 01.01.09 - ничего не изменилось - кроме - валовый стал 30000=

    Переделала - дату учета налогов с 01.01.09 изменила 01.01.09 - результат - тот же
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  18. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не забыли разбить первоввод:
    30.06.09 Дт 70<сотр><...> - Кт 68.1<налог>
    строго по сотрам исчисленного НДФЛ за полгода?

  19. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    крепите здесь карточку субконто Сотрудники - конкретный сотр с января в экселе...

    на ней виднее объяснять

  20. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    не забыли разбить первоввод:
    30.06.09 Дт 70<сотр><...> - Кт 68.1<налог>
    строго по сотрам исчисленного НДФЛ за полгода?

    Вот этого я не делала - повторю еще раз

    я забила Дт00-Кт70 - 8700 - то есть за вычетом НДФЛ. Может быть по состоянию на 30.06 забить так:

    Дт00-Кт70 - 10000=
    Дт70-Кт68- 1300=
    Да, и не понятно почему при изменении даты исчисления налога с 01.07 на 01.01 - валовый доход изменился с 20000= на 30000=

    В общем, чего-то я запарилась с этой ерундой
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  21. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    не забыли разбить первоввод:
    30.06.09 Дт 70<сотр><...> - Кт 68.1<налог>
    строго по сотрам исчисленного НДФЛ за полгода?

    Да и еще - опять не поняла

    На 30.06. я забиваю остатки по состоянию на 01.07.09- соответственно НДФЛ - сальдо только за июнь 09 - как я могу забить НДФЛ исчисленный за первые полгода на балансовых счетах?

    Может быть - в остатках по кт 70 поставить всю з/плату с начала года, а дт70-кт68 - исчисленный ндфл за полгода?
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  22. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    пусть на 01.07.09 висит скоп:
    Дт 68.1 - Кт 00 500=
    Дт 00 - Кт 70<по всем> 8700=

    30.06.09 заводите дополнительно:
    Дт 70<сотр1><...> - Кт 68.1<налог> 130
    Дт 70<сотр2><...> - Кт 68.1<налог> 200
    ...
    Дт 70<по всем> - Кт 68.1<налог> -сумма всех верхних проводок

  23. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    пусть на 01.07.09 висит скоп:
    Дт 68.1 - Кт 00 500=
    Дт 00 - Кт 70<по всем> 8700=

    30.06.09 заводите дополнительно:
    Дт 70<сотр1><...> - Кт 68.1<налог> 130
    Дт 70<сотр2><...> - Кт 68.1<налог> 200
    ...
    Дт 70<по всем> - Кт 68.1<налог> -сумма всех верхних проводок

    Да, но у меня тогда по 68 сальдо будет 0=00, а это не так

  24. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Это я была
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  25. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    И потом - какой скоп-то? Зарплата начисленная за 6 мес?

    Еще раз - у сотрудника оклад 10000=

    Сейчас в остатках на 30.06 по этому сотруднику - по Кт70 - 8700= зарплата за июнь за минусом НДФЛ по этому сотруднику
    по Кт 68 - 1300= удержанный НДФЛ за июнь по этому сотруднику
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  26. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    давайте карточку субконто... я прям на ней объясню...
    а так - Вы меня не слышите...

    крепите

  27. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Прикреплять еще не научилась
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  28. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Слева красным крупно так Ответить - щёлк - кнопочку со скрепкой - щёлк

  29. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

  30. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    353
    Ой, это оно?
    И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)