×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339

    Вопрос Транспортные расходы

    Часто бывает что акты от транспортных компаний (особенно которые перевозят груз железной дорогой) выставляютсяв целом за месяц. Могулия в УП для БУ и НУ прописать так:

    Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу учитывать в себестоимости товаров, а после передачи товаров в продажу как косвенные расходы.
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    KocmosMars, что подразумеваете под моментом передачи товаров в продажу?

  3. Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Ну т.е если тов накладная выписана 01.09.2009 г., и акт. вып работ от транспортной компании 01.01.2009г. То транспортные расходы включаются в стоимость товаров, а если товарная накладная 01.09.2009, а акт по транспортным расходам 15.09.2009г. и товар к 15.09.2009 уже начал продаваться клиенту, то транспортные расходы учитываются по счету 44.1.1.

  4. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    у вас опт или розница?

  5. Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    у вас опт или розница?
    Опт.

    Ну т.е если тов накладная выписана 01.09.2009 г., и акт. вып работ от транспортной компании 01.01.2009г. То транспортные расходы включаются в стоимость товаров, а если товарная накладная 01.09.2009, а акт по транспортным расходам 15.09.2009г. и товар к 15.09.2009 уже начал продаваться клиенту, то транспортные расходы учитываются по счету 44.1.1.
    Может я неправильно выразился. Т.е то что мы точно знаем что это относится на с/ст конкретного товара мы относим на 41 счет, в стоимость этого товара. А то что нам выставляют за месяц, например услуги ж/д ветки для выгрузки выгонов, относим на счет 44, а потом списываем пропорционально проданному товару.
    Так можно делать?

  6. Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    У нас бывают несколько ситуации:

    1. Когда товар приходит и транспортные расходы точно относятся к этому товару.

    2.Когда нам в конце меся выставляет ж/д тарифы, плату за пользованием вагонами. Они относятся ко всему товару поступивщему за месяц.

    3.Когда товар достовляется своим транспортом. Но толком понять какой товар в течении дня привезла машина понять невозможно. Так как в течении дня она где только не ездеет.

    Можно ли учитывать все так:
    В

    1. (в первом случае) Товар напрямую относится на чет 41. В стоимость этого товара.
    2. (во втором случае)Транспортные расходы относятся на счет 44.1.1. И списываются затем пропорционально с/ст проданного товара.
    3. (и в третьем) Я в конце месаца бух справкой. Или каким то документом? Каким можно? определять долю транспортных расходов на основании какого то показателя на доставку товара до складов от поставщика и прочи транспортоые и потом исходя из этой доли распределить З/П, ГСМ, ЕСН,Запчасти. Те которые прямы отнести на 44.1.1 и списывать пропрционально сс/т товара как в пункте 2, а остальные тоже на счет 44.1.1 но списывать как косвенный расход( в полном объеме на расход).
    Последний раз редактировалось KocmosMars; 10.09.2009 в 15:20.

  7. Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    1. (в первом случае) Товар напрямую относится на чет 41. В стоимость этого товара.
    2. (во втором случае)Транспортные расходы относятся на счет 44.1.1. И списываются затем пропорционально с/ст проданного товара.
    3. (и в третьем) Я в конце месаца бух справкой. Или каким то документом? Каким можно? определять долю транспортных расходов на основании какого то показателя на доставку товара до складов от поставщика и прочи транспортоые и потом исходя из этой доли распределить З/П, ГСМ, ЕСН,Запчасти. Те которые прямы отнести на 44.1.1 и списывать пропрционально сс/т товара как в пункте 2, а остальные тоже на счет 44.1.1 но списывать как косвенный расход( в полном объеме на расход).
    Можно так это все учитывать или нет.Что то на 41, что то на 44. Подскажите. Очень нужно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)