×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Ситуация - аванс и ндс

    В сентябре продавцом получен аванс от Покупателя по поставке продукции - например, 100000 р. Общая сумма поставки 400000р. Часть продукции небольшая поставлена производителем продавцу - 15000 р (но покупателю не поставлено - поставляется все вместе в 4 квартале), прочие расходы в квартале (с ндс) составили 5000р. Но все вместе будет поставлено покупателю в ноябре. Выходит за 3кв надо заплатить НДС с 80000 - 12203,39?

    А в четвертом квартале при реализации по этому договору на 400000 р и покупной стоимостью товара 300000 р, при расчете ндс за 4 квартал вычитается НДС за 3 квартал (операции 3 квартала: аванс - стоимость части поставленного товара продавцу (но не покупателю) - внереализиционные расходы) - 12203,39 (сумма налога исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки) или ндс от аванса 100000 тр (15254,24)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    TUFF TUFF вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2003
    Сообщений
    292
    я правильно понял, что вам нужно НДС у обоих высчитать ?
    per aspera ad astra

  3. #3
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Выходит за 3кв надо заплатить НДС с 80000 - 12203,39?
    Да. Только по учету не с 80 тыс., а со 100 начислить, с 20 к вычету поставить
    В 4 кв.
    Начисляете с 400 000 - 61 016,95
    К вычету:
    - со 100 000 - 15 254,24
    - с 285 000 - 43 474,58
    И получится к уплате 2 288,13

  4. #4
    Аноним
    Гость
    только у продавца.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да. Только по учету не с 80 тыс., а со 100 начислить, с 20 к вычету поставить
    В 4 кв.
    Начисляете с 400 000 - 61 016,95
    К вычету:
    - со 100 000 - 15 254,24
    - с 285 000 - 43 474,58
    И получится к уплате 2 288,13
    А по прибыли - часть товара, поставленная Продавцу в 3 кв. на 15000 (и находящаяся на его складе до общей поставки), и услуги (перевод документации на этот товар 4000 р), принятые в 3 кв ---- все это входит в общую поставку 400000р ----- обе цифры в расходы по прибыли 3 кв (т.е. убыток) или в расходы только после реализации 4 кв.?

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    По прибыли - стоимость товара уменьшает налоговую базу только после продажи (у вас в 4 квартале)
    Расходы на перевод документации можно рассматривать как расходы, связанные с приобретением товара и включить в себестоимость. Если доходов в 3 кв. больше не было, то так и удобнее будет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)