Помогите разобраться пожалуйста.
В 3 квартале 2009 года у меня была отгрузка на экспорт. И была обычная реализация по России. Что я указываю в декларации по НДС за 3 кв-л? Только НДС 18%? А экспортный НДС вообще нигде не фигурирует?
Потом собираю пакет необходимых документов для подтверждения 0 ставки НДС. Например в 4 кв-ле. И тогда в декларации по НДС за 4 кв-л показываю уже и НДС 18% и по 0%?
Т. е. получается, что пока я не собрала пакет документов, то в налоговой вообще не известно, что у меня был экспорт?


Ответить с цитированием
