Добрый день!!! Получили акт сверки от поставщика за 2006-2009, оказалось, что у нас не проведены кое-какие счета-фактуры!!! Работем в 1С7.7!!! Как правильно заполнить дополнительный лист, ведь сумма НДС по неучтенному счф должна попасть в декларацию за тот период (2006), а доп. лист должен быть оформлен текущей датой, а у меня получается или доп.лист и проводки по НДС в текущем периоде, или доп.лист вместе с проводками в 2006


