×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Корректировка начислений прошлых периодов

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
    Центртелеком выставил исправленную счет-фактуру за июнь с корректировкой (уменьшение). Эта же корретировка была отражен в акте за июль (счет-фактура за июль без корректировки). Подскажите, как это отразить в учете? Надо подавать уточненную декларацию за 2 квартал по НДС???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Если брали с/ф за июнь к вычету во 2 кв, тогда нужно.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Да, в счет-фактуре за июнь была сумма НДС 131,08 (ее и учли), а в августе получили исправленный (датирован 30.06) , где сумма налога 130,06((.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    И еще из-за того, что корретировка отражена в июльском акте, сумма НДС в счет-фактуре за июль и акте за июль не совпадает(. Какой же тогда НДС брать к вычету в июле?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)