×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Аноним
    Гость

    НДС в приходной накладной

    Начинаю осваивать 1С Предприниматель 1.2 и УСН 15% в нем, подскажите:
    делаю приход товара от поставщика - "поступление материальных ресурсов". Цену ставлю с НДС? т.е. счет 19 никак не участвует и входящий НДС не видно?! Или надо что-то делать не так? помогите, пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начинаю осваивать 1С Предприниматель 1.2 и УСН 15% в нем, подскажите:
    делаю приход товара от поставщика - "поступление материальных ресурсов". Цену ставлю с НДС? т.е. счет 19 никак не участвует и входящий НДС не видно?! Или надо что-то делать не так? помогите, пожалуйста!
    Зачем тебе на УСН входящий НДС?

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    Зачем тебе на УСН входящий НДС?
    так смущает, что может НДС принимается отдельно - ст. 346.16 п 8 "суммы налога на добавленную стоисмость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17..."

    смущает... неужели надо стоимость вводить двумя строками: одна - стоимость товара, другая - НДС

  4. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Поставь птичку напротив "НДС включать в стоимость".

  5. Клерк
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    297
    в настройках вы должны определить условия для включения расходов в книгу учета,в частности по НДС,предъявленный поставщиками

  6. Аноним
    Гость
    А как все-таки правильно поступать с точки зрения налоговой? Не хочется придирок...

  7. Клерк
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    297
    в соответствии с пп.3.п. 2 ст. 170 НК РФ суммы НДС,предъявленные налогоплательщикам УСН,при приобретении ими товаров,учитываются в стоимости приобретенных товаров и к вычету не принимаются. Следовательно в БУ сумму НДС,предъявленную поставщиком можно стразу включать в стоимость приобретенных товаров. Это подтверждается и пп5,6 "Положения по БУ"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)