ситуация такая, поставщик услуг в декабре 2008 и январе 2009 оказал услуги, выставил акт, счет-фактуру...
в августе выяснилось что была ошибка там, они переделывают документы таким образхом: те счета фактуры продублировали, в них зачеркнули те суммы, написали нули, поставили штамп что дата внесения исправления август 2009, подписи, печати.... и выставили на правильный суммы от августа 2009 за те периоды.
и что то я напряглась немного, ну понятно что те документы я сторнирую от даты внесения исправлений, введу новые....а надо ли вносить исправления в декларации (подавать уточненки) за 2008 год и за 1кв 2009 в части НДС и налога на прибыль (сумма после исправлений меньше чем была, но не существенно, около 100 руб)?


