×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос 1C 8.1 УПП закрытие месяца

    Люди, подскажите пожалуйста, в 1С 8.1 УПП перед регламентированной операцией закрытие месяца, что предварительно ещё надо сделать? Я в 7.7 бухгалтерии работала, там надо начислить амортизацию, налог на имущество сделать, начислить з/п, сформировать книгу покупок и продаж.
    А в 1С 8.1 УПП перд закрытием такие же операции надо делать, как в 7.7?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для kot
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,772
    Откройте бизнес процесс "Закрытия месяца" там все пошагам показано.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от kot Посмотреть сообщение
    Откройте бизнес процесс "Закрытия месяца" там все пошагам показано.
    где бизнес процесс можно посмотреть?

  4. #4
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Открываете - Закрытие месяца и смотрите...
    Еще там есть наверху "знак вопроса" Справочника..
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    вопрос почти в тему по УПП 8.1 - в журнал операций должны попадать все проведенные документы или нет? у меня видно только в журнале проводок, в 8.1 бухгалтерии все проведенные документы можно посмотреть в журнале проводок, это так удобно, УПП отличается в этом плане или я что то не правильно делаю???

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    см. Настройка закрытия месяца + Формирование книг продаж и покупок
    Я когда изучал УПП (она правда глючной тогда была), то ее открыл-закрыл, изучил 1С:Буху 8.1 (она понятнее), затем снова открыл УПП - пошло как по маслу...

    В журнале проводок - все (доки и ручн. опер) что на бух.счетах (есть по НУ и по БУ), в журнале операций - только ручные операции

  7. #7
    Аноним
    Гость
    подскажите пожалуйста!!! закрытие месяца в УПП делаем каждый месяц или поквартально???

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста!!! закрытие месяца в УПП делаем каждый месяц или поквартально???
    Закрытие месяца делаем раз в три года. А закрытие квартала - по окончании двенадцатилетнего лунного цикла. Закрытием месяца процедуру назвали нарочно, чтобы никто не догадался, как часто ее нужно делать. Назвали бы закрытием квартала - срзу стало бы ясно, что делать надо ежемесячно, ну а закрытие года - раз в две недели, по вторникам.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Климов Сергей
    Ну зачем же так рьяно. Вопрос Анонима по другому можно толковать...
    У меня например в одной фирме (туроператор) процедуру закрытия месяцОВ запускают в начале следующего квартала (все равно одни услуги, себестоимсть не актуальна), а в другой(про-во) четко вначале следующего месяца (по регламенту до 5-го числа).
    По идее конечно если УПП то сложное про-во и себестоимость может актуальна... но случаи бывают разные...
    "Финт ушами" закрыть весь квартал одним документом не получиться, ибо и аналитика на многих (например то же 20) оборотная, и сам алгоритм смотрит ОБОРОТЫ за месяц.

  10. #10
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    а в другой(про-во) четко вначале следующего месяца
    ВСЕ делают Закрытие месяца фактически в след.месяце
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  11. #11
    Аноним
    Гость

    Вниз

    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Закрытие месяца делаем раз в три года. А закрытие квартала - по окончании двенадцатилетнего лунного цикла. Закрытием месяца процедуру назвали нарочно, чтобы никто не догадался, как часто ее нужно делать. Назвали бы закрытием квартала - срзу стало бы ясно, что делать надо ежемесячно, ну а закрытие года - раз в две недели, по вторникам.
    ни как не перестану удивляться, что такие "умные" делают на этом сайте, который создан, чтобы выяснять интересующие людей вопросы, находить разъяснения. Может, если вам некоторые вопросы кажутся не достойными вашего внимания, не надо на них отвечать или вообще не появляться на сайте, дабы не входить в раздражение по поводу не уместных вопросов и глупых, по вашему мнению???

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    ВСЕ делают Закрытие месяца фактически в след.месяце
    я устроилась в фирму, за год нет ни одного закрытия месяца, вот и засомневалась на сколько важно каждый месяц делать закрытие...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я устроилась в фирму, за год нет ни одного закрытия месяца, вот и засомневалась на сколько важно каждый месяц делать закрытие...
    "за год нет ни одного закрытия месяца", УПП

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    ВСЕ делают Закрытие месяца фактически в след.месяце
    Тогда Вы ОЧЕНЬ удивитесь если сделаете опрос хотя бы на этом сайте (правда никто почему то не любит сознаваться в этом)... За время работы во франчайзи объездил фирм 300... Не беру тех, кто не умеет-нехочет... Но фирм 10-15 по различным причинам (методология или функционал) не закрывали месяц в начале следующего (особенно когда НДС стал квартальный)...
    Последний раз редактировалось Anatoly1С; 30.09.2009 в 10:56.

  15. #15
    Клерк Аватар для Мышка1
    Регистрация
    21.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    595
    чего ж тут удивляться... большинство моих знакомых бухгалтеров-оптовиков (не беру производственников, хотя УПП вроде для них), делают закрытие всех 3-х месяцев квартала при сведении НДСа раз в квартал числу этак к 15 в лучшем случае..., но процедура тем не менее остается закрытием месяца, просто их три последовательно
    Человек страшится только того, чего не знает; знанием побеждается всякий страх. Виссарион Григорьевич Белинский

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    Коллеги.
    Процедура закрытия месяца в 1С УПП, представляет собой последовательное создание определенного вида документов и выполнение обработок.
    В зависимости от видов хозяйственных операций отражаемых в системе, состав документов и обработок может меняться.

    Перед началом процедуры закрытия месяца, необходимо провести некоторые операции по упорядочиванию данных системы.Выполнение обозначенных обработок производится, в случае использования режима учета затрат – партионный учет. Если используется РАУЗ, исполнение данных обработок не предполагается.

    • Восстановить последовательность расчетов по приобретению – обработка;
    • Восстановить последовательность партионного учета – обработка;
    • Корректировка стоимости списания товаров – документ (приводит стоимость к средней скользящей);
    • Восстановить последовательность расчетов по реализации – обработка.

    Далее оформляем следующие документы и запускаем обработки:

    • Амортизация ОС - документ;
    • Погашение стоимости (спецодежда, спецоснастка, инвентарь) – документ;
    • Списание расходов будущих периодов – документ;
    • Переоценка валютных средств – документ;
    • Регистрация счетов-фактур на аванс – обработка. Находит авансы полученные (остатки на счете 62.02), при нажатии кнопки «Выполнить» создает счета-фактуры на аванс, если такие счета-фактуры уже присутствуют в системе, перезаписывает их (не задваивает);
    • Подтверждение нулевой ставки НДС – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета;
    • Формирование записей книги покупок – документ;
    • Формирование записей книги покупок (0%) – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета;
    • Формирование записей книги продаж – документ;
    • Формирование записей книги продаж (0%) – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета;
    • Расчет себестоимости – документ. Самый важный документ, закрывает затратные счета;
    • Определение финансовых результатов – документ;
    • Расчеты по налогу на прибыль – документ.

    Не забываем о том, что прежде чем заниматься закрытием месяца, для распределения затрат должен быть настроен регистр сведений «Способы распределения статей затрат» и «Способы распределения статей затрат организации».

    Всем быстрого закрытия месяца и правильного распределения затрат!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)