спасибо
Тоже вопрос про займ возник.
имеем ООО УСН 15%
оформляли беспроцентный займ от учредителя в начале деятельности (начало года)
На эти средства была куплена оргтехника, оплачивалась аренда помещения.
В конце этого года займ возвращать пока не планируем.
Бухгалтер всвязи с этим говорит, что купленная оргтехника, аренда может быть принята к зачету на расходы в той части в которой будет возвращен займ.
Так ли это?
не так
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
т.е. к расходу берем все что по НК можно отнести к расходам... вне зависимости возвращен заем или нет.
угу.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
подскажите как лусше быть? в августе учредитель вносил фин. помощ ООО, заодно был произведен выход второго учредителя. Теперь всего лишь один учредитель. Но когда вносились деньги на р\с, как фин. помощь(1000р.), то через день эту тысячу перечислили фирме, котороя вносила изменения в уч.доки, в связи с выходом одного из учредителей. Позже хотел изменить вид зачисления средств на р/с, как беспроцентный заим, но было уже поздно, в банке посоветовали написать письмо, в котором следует указать ошибочную формулировки при внесение на р/с, чтобы банк отметил это письмо, для предьявления в налоговой.
Вопросы: внесенные деньги считаются, как доход ООО, даже если производилась расплата за консультации и внесение изменений? Лучше заплатить налог, или все же написать письмо об ошибочной формулировки при внесении на р/с и какова вероятность вообще того, что в налоговой примут такое письмо?
>Jack - Hi Joe!
>Joe - Hi Jack!!!



Не надо ничего писать в банк и там отмечать. Ну ошиблись при внесении, с кем не бывает. Главное у себя в учете проводите как заём и все



Ну какой-то учет у организации есть? Или Вы кроме книги никакой документации не ведете?
В книге как раз займы никак не фигурируют
1) В ПКО указать правильное основаниеспасибо, а в каком учете это отображать?
2) Иметь договор займа.
Просто хранить. Показывать будет нужно только при выездной проверке.это все показывать в налоговую, или просто у себя хранить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)