Всем добрый день!
Сейчас в сентябре нашлись не проведенные документы : акты и счет-фактуры поставщиков за май и июнь 09. Каким периодом их проводить маем или сентябрем? Нужно ли вводить доп. листы по НДС и сдавай уточненку по НДС за 2 кв.?
Спасибо за помощь! я не сталкивалась с таким вопросом раньше!![]()





