Мы получили аванс от покупателя в апреле, начислили НДС с аванса. Сейчас в сентябре вернули аванс обратно покупателю (отказались от товара). НДС включать в книгу покупок 3 квартала как вычет или сторнировать в книге продаж 3 квартала или вообще подавать уточненку 2 квартала? Как правильно помогите, в первый раз сталкиваюсь с возвратом денег.

