×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Jane7721 Jane7721 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2009
    Сообщений
    147

    Не закрывается 20 счет

    Добрый день!
    Понимаю, что данная тема уже обсукждалась, но тем не менее мне это не помогло.
    Проблема такая - при закрытии месяца программа (1C 8 бухг., закрываем месяц 1-ый раз) выдает служ. сообщение:
    Нет базы распределения прямых расходов:
    Счет учета 20.01
    Номенклатурная группа Амортизация
    База распред-ия - плановая себестоимость
    Реализация есть, проведена документом "реализация товаров и услуг", есть так же "отчет производства за смену".
    Где именно надо искать ошибку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    СЗК_Константа СЗК_Константа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    8
    Привет!
    ...странно как-то что "номенклатурная группа - амортизация", это скорее должна быть статья затрат; а по номенклатурной группе (по которой начислена амортизации) должна быть выпущена какая-нибудь продукция (в отчете производства за смену), тогда 20 счет закроется... т.е надо проверить соответствие номенклатурных групп при начислении амортизации и при выпуске продукции...
    p.s.: и обратите внимание на учетную политику (закладка "производство" и на ней закладка "счета 20,23") на предпоследний абзац ("если по плановой себестоимости, то должен быть Акт об оказании услуг, а если по выручке, то должна быть Реализация товаров"...)

  3. #3
    Jane7721 Jane7721 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2009
    Сообщений
    147
    Спасибо большое, сделала все по Вашему совету, больше программа не ругается.
    Но у меня 20 счет "закрылся" таким образом:
    Д43 К20.01 сумма красная с минусом (корректировка выпуска продукции)
    Д90.02.1 К43 та же сумма красная с минусом (корректировка стоимости списания)
    Я это не очень поняла, если честно ...

    Я не волшебник, я только учусь ...

  4. #4
    Jane7721 Jane7721 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2009
    Сообщений
    147
    И кстати, как закрывать 20 счет, если не было реализации?(это я про другой (предыдущий) месяц)
    Я не волшебник, я только учусь ...

  5. #5
    Сергей Голубев Сергей Голубев вне форума
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,326
    то что корректировки с минусом - это нормально. У вас получилась экономия ресурсов.
    Если не реализовали продукцию по которой собирали затраты на счет 20, то эти затраты становятся НЗП. В БП 8 отражаются документом Инвентаризация НЗП.

  6. #6
    СЗК_Константа СЗК_Константа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Jane7721 Посмотреть сообщение
    Д43 К20.01 сумма красная с минусом (корректировка выпуска продукции)
    Д90.02.1 К43 та же сумма красная с минусом (корректировка стоимости списания)

    ...плановая себестоимость получилась больше фактической (в отчете производства указали, например, плановую себестоимость 1000р, а фактические затраты составили, например, 900р)...

  7. #7
    СЗК_Константа СЗК_Константа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Jane7721 Посмотреть сообщение
    И кстати, как закрывать 20 счет, если не было реализации?(это я про другой (предыдущий) месяц)
    ...Вы закрываете 20 счет пропорционально плановой себестоимости, и если вы отнесли затраты на номенклатурную группу, по которой был выпуск продукции, то 20 счет должен закрыться и реализация тут не при чем...
    ...если не было реализации, то не будет проводки Д90 К43,
    а проводка Д43 К20 должна быть (ведь выпуск то был)...

  8. #8
    Jane7721 Jane7721 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2009
    Сообщений
    147
    спасибо большое всем!
    Я не волшебник, я только учусь ...

  9. #9
    Jktus Jktus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Адрес
    где то на просторах Росии
    Сообщений
    173
    В апреле зарегестрировали предприятие, расходы на открытие счета, госпошлина, заплата , налоги отношу все на 20, первое поступление денег ( проектные работы) только в июне, понял если нет реализации значит и месяц не зароется?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)