×
Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 92
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422

    Чай и кофе в офис

    Добрый день! Знаю что тема уже очень много раз бсуждалась, и все же вопрос.
    Купили в числе канцтоваров чай, кофе и сахар для сотрудников. Как это списать за счет чистой прибыли? Приход делаю на 10.09 вместе с канцтоварами, потом списываю требованием-накладной на 91 счет? и как быть с НДС? как правильно оформить все?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Приход делаю на 10.09 вместе с канцтоварами, потом списываю требованием-накладной на 91 счет?
    и как быть с НДС?
    вам выставили с/ф?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Да, выставили.

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Тогда входной к вычету, а при безвозмездной передаче - начислить.

  5. #5
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    обычной накладной и бухсправкой 91-19...

    насчёт сахара... был как-то по договорным делам в одной известной турецкой фирме... сижу в удобном кресле в приёмной... жду... подлетает секретарша с ножками от коренных зубов:

    - кофе, чай? какие Ваши желания?
    - кофе, пожалуйста... [не буду же я озвучивать все свои желания]
    только, если не затруднит, совсем чуть-чуть, двойной и без сахара...
    - сию минуту!

    приносит бадейку, разбавленный практически до состояния родниковой воды и сладкий до жути!

    мне интересно - а зачем тогда меня она сначала спрашивала?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Тогда входной к вычету, а при безвозмездной передаче - начислить.
    При безвозмездной передаче это когда? я списываю требованием-накладной. А как НДС начислить? и сумму какую, туже что вычла? прошу прощения за глупые вопросы, я еще только учусь

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    второй раз:
    спишите сразу туда же в непринимаемые 19 счёт и забудьте... без всяких лишних принятий-восстановлений к вычету

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    второй раз:
    спишите сразу туда же в непринимаемые 19 счёт и забудьте... без всяких лишних принятий-восстановлений к вычету
    если не затруднит, объясните как? у меня операция поступление товаров и услуг, на 10.09 (НДС на 19.03), потом списание требованием-накладной, на 91.

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Дт 91.02 - Кт 19.03
    если программа регистровая, то ещё и спишите с регистра накопленного НДС доком корректировки регистров

    а ещё проще при принятии включить НДС в стоимость материалов - всё равно списывать в непринимайку

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Дт 91.02 - Кт 19.03
    если программа регистровая, то ещё и спишите с регистра накопленного НДС доком корректировки регистров

    а ещё проще при принятии включить НДС в стоимость материалов - всё равно списывать в непринимайку
    т.е. ручной проводкой? ничего не поняла если честно

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    при принятии включить НДС в стоимость материалов
    это как?

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    их бин думкопф ду 1С_8.1

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Что простите?
    Я прекрасно понимаю, что об элементарных вещах спрашиваю, но с Вас же не убудет ответить...

  14. #14
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Что простите?
    в какой программе трудитесь ?
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет у меня восьмёрки... нет

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Генук, теперь поняла
    Королева, В 1С 8.1

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Ну может кто то может мне помочь

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Anadrielle, не выделяйте НДС, когда приходуете Ваш чай-кофе-потанцуем - спишется на 91 и стоимость, и НДС в куче

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    т.е. делаю поступление, в стоимость пишу всю сумму включая НДС, а ставку НДС ставлю 0? правильно?

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Anadrielle,

  21. #21
    Аноним
    Гость

    Помогите Как списать расходы на чай и кофе для сотрудников

    Принимем данные расходы, например стоимость всего закупленного=100 руб. (вкл.ндc-15.26), документ "Поступление товаров и услуг" делаем проводку Дт10.6 Кт91.2 (не принимаемые для целей н/обл)-84.74 руб, Дт19.3 Кт 91.2 9 (не принимаемые)-15,26руб

    Но это еще не все, Вам нужно сделать проводку Дт 90.3 Кт 68,2 - 15,26 - начислен ндс на товары для нужд сотрудников, т.к. в данном случае это операция признается реализацией,
    а вот если определены конкретные сотрудники для кого закупается данный кофе, то с сотрудника Вы должны удержать ндфл.

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    документ "Поступление товаров и услуг" делаем проводку Дт10.6 Кт91.2 (не принимаемые для целей н/обл)-84.74 руб, Дт19.3 Кт 91.2 9 (не принимаемые)-15,26руб
    А поставщик куда делся в документе "Поступление товаров и услуг"?

  23. #23
    Аноним
    Гость

    ошибка

    не совсем так:
    1 Дт10,6 Кт60 - поступили товары 84,74
    Дт19,3 Кт60 - 15,26
    это докумет "Поступление товаров и услуг"

    2. На основании поступления делаем требование-накладная на списание товара
    Дт91,2 Кт10,6 - 84,74
    Дт91,2 Кт19,3 - 15,26

    3. Докумет "операция" начисляем вручную
    Дт90,3 Кт 68,2 - 15,26 начислен ндс с поступивших товраов для нужд сотрудников, признается реализацией, нужно уплатить ндс в бюджет

  24. #24
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    признается реализацией, нужно уплатить ндс в бюджет
    тогда и НДС поставщика берется к возмещению, и никакого 91-19 быть не может

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не совсем так:
    На основании поступления делаем требование-накладная на списание товара
    Дт91,2 Кт10,6 - 84,74
    Дт91,2 Кт19,3 - 15,26
    дкументом требование-накладная списать НДС на 91 счет это как? я окончительно запуталась...
    если я сделаю так:
    поступление товаров и услуг: Дт 10.09.Кт 60.01 сумма в т.ч. НДС, а ставку НДС поставлю 0%, т.е. на 19 счет ничего не пойдет;
    затем требованием-накладной списываю на 91 счет: Дт 91.02.1 Кт 10.09 вся сумма идет на 91 счет.
    Так можно?

  26. #26
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Anadrielle, можно. Результат будет тот же самый - НДС к уплате в бюджет 0.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    422
    Таша, спасибо большое!! а то я что то запуталась совсем!

  28. #28
    Аноним
    Гость
    тогда и НДС поставщика берется к возмещению, и никакого 91-19 быть не может

    Спорная позиция с налоговой, придется отстаивать ндс к возмещению чере суд, данные покупки признаются улучшением жизни сотрудникам, а не направленными на финансово-хоз.деятельность организации, если первоначально решили списывать все за счет чистой прибыли, не нужно искать приключений и брать ндс к возмещению

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Anadrielle Посмотреть сообщение
    дкументом требование-накладная списать НДС на 91 счет это как? я окончительно запуталась...
    если я сделаю так:
    поступление товаров и услуг: Дт 10.09.Кт 60.01 сумма в т.ч. НДС, а ставку НДС поставлю 0%, т.е. на 19 счет ничего не пойдет;
    затем требованием-накладной списываю на 91 счет: Дт 91.02.1 Кт 10.09 вся сумма идет на 91 счет.
    Так можно?

    НЕТ!!! НЕЛЬЗЯ!!! ни в коем случае нельзя ставить ндс-0%!!! в требовании-накладной есть счета БУ в конце протяни курсор, там и проставь счет 91,2 не принимаемые для целей н/обл.

  30. #30
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    т.к. в данном случае это операция признается реализацией
    То есть товар используется в операции, облагаемой НДС. Счет-фактура поставщика имеется. Товар получен. Все условия для вычета соблюдены.

Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)