ИП на ОСН. Без работников, но с гражд.договорниками.
Подходит время для отчености по аванс.по ЕСН за работников. Выплатил им по Договору в июне деньги, заплатил все налоги, подал декларацию (ЕСН) за 2-й кв. След. выплата - в декабре (по Договору). В отчете по аванс. ЕСН мне перенести те же цифры, что и за 2-й кв. были? или 0 (ноль) везде поставить?



