×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38

Тема: НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792

    НДС

    подскажите пожалуйста,

    можно ли ставить на возмещение НДС по 08 счету?! (19.08).

    по таможне 19.05 можно ведь сразу посатвить?!
    Поделиться с друзьями
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вопрос именно по таможенному НДС с ввезенного ОС ?

  3. #3
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Morena, что у вас на 08?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    на 08 у меня парочка невведенных ОС, в связи с тем, что фактически они испорчены, но что с нимим пока делать - не решили и несколько сборных помещений, которые еще будут достраиваться и дооборудоваться.

    по таможенному НДС - там были и ОС (какието введены, какието нет) и товары для перепродажи.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  5. #5
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    парочка невведенных ОС
    по этим к вычету при вводе. Если вводить не собираетесь, значит и вычета пока не получится...

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    по таможенному НДС - там были и ОС (какието введены, какието нет) и товары для перепродажи.
    По товару предъявляйте, если НДС уплачен и товар выпущен.А вот по 08... только если готовы спорить с налоргами.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    ага, спасибо, поняла. значит на всякий случай лучше подождать ввода,спорить пока с налоговыми не готова.

    подскажите пожалуйста, есть какие-то нюансы с ндс по услагам строительства сторонними организациями временных помещений?
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Ньюансов нет.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    а скажите, поэтапное принятие или по очередям - это относится к стройительству недвижимого имущества....? я знаю, что путаю теплое с мягким, вот пытаюсь разобраться....
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    поэтапное принятие или по очередям - это относится к стройительству недвижимого имущества...
    И к нему тоже.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    еще можно вопросик по налоговому агенту?!....

    были услуги от иностранца, я ндс, как налоговый агент должна уплатить в момент оплаты иностранцу и поставить в книгу покупок и продаж тогда же?!
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Услуги оказаны? Тогда заявляйте вычет.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    вычет заявлю, а на уплату когда ставить?! в момент оплаты контрагенту?
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в момент оплаты контрагенту?
    с/ф в книгу продаж.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    с/ф в книгу продаж.
    это когда услуги отразила?!
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это когда налоговый агент НДС уплатил в бюджет.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    а я вот такое нашла
    Особые сроки для перечисления удержанного НДС в бюджет установлены Налоговым кодексом РФ только для тех случаев, когда у иностранца приобретаются работы или услуги.
    В таких ситуациях сумму налога нужно перечислить в бюджет одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств иностранному лицу (абз. 2 п. 4 ст. 174 НК РФ).
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    так, можно еще раз как для дурака?!

    есть услуги нет оплаты - НДС ставим к возмещению тогда, когда были услуги оказаны, к упалте тогда, когда оплатили иностранцу.

    Так?!
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    А! нашла!
    Обращаем ваше внимание, что заявить к вычету уплаченный за иностранного поставщика (подрядчика, исполнителя) НДС вы можете уже по итогам того периода, в котором уплатили налог в бюджет (п. 3 ст. 171, ст. 172 НК РФ).


    Значит, пока я не оплатила услуги - я не к вычету не к уплате стаивть НДс не могу?......

    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    есть услуги нет оплаты
    Вам иностранец оказал услуги, которые вы еще не оплатили? Так откуда тут вообще агентскому НДС взяться*

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    ну.... он же все таки агентсякий..... ведь контрагент иностранец..... или я опять в понятиях путаюсь

    получается, он становится агентским только в момент оплаты контрагенту?! и тогда, например, через год, я смогу отразить НДС в книгах покупки и продаже?
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Обязанность удержать и перечислить налог возникает только в момент оплаты услуг иностранному подрядчику.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    Спасибо! удержать и перечислить и соответствено отразить

    значит ждемс когда скажут платить
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  24. #24
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Morena, услуги приобретались для деятельности облагаемой НДС?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    да, для деятельности облогаемой ндс.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста,
    1.Оплатили ин.контр. 11.09, так же 11.09 был перечислен 18% НДС как налоговый агент по курсу 30,8851. , валютный платеж 11.09 не прошел, а только 14.09 курс 30,7246. получается переплатила, как исправить или не нужно?

    2.проверьте пожалуйста проводки:
    02.09-44/60-оказаны услуги
    11.09-60/68-удержан НДС
    11.09-68/61-перечислен НДС
    11.09-68/19-удержан НДС

    3.Счет/ф сделать только на НДС, который уплачен 11.09 или на всю сумму оказанных услуг 02.09?

    Извините за глупые вопросы

  27. #27
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    да, для деятельности облогаемой ндс.
    тогда можете спокойно к вычету когда удержите и перечислите в бюджет.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    тогда можете спокойно к вычету когда удержите и перечислите в бюджет.
    если в дальнейшем экспорт, тоже можно спокойно к вычету?

  29. #29
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Оплатили ин.контр. 11.09, так же 11.09 был перечислен 18% НДС как налоговый агент по курсу 30,8851. , валютный платеж 11.09 не прошел, а только 14.09 курс 30,7246. получается переплатила, как исправить или не нужно?
    в декларации укажите сумму по курсу 14.09, остальное попросите вернуть.
    3.Счет/ф сделать только на НДС, который уплачен 11.09 или на всю сумму оказанных услуг 02.09?
    в с/ф должна быть сумма услуг и НДС (по курсу 14.09).

  30. #30
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если в дальнейшем экспорт, тоже можно спокойно к вычету?
    , если он облагаемый.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)