×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Материалы подрядчику

    Уважаемые бухгалтера,немного запуталась,так как сталкиваюсь с этим впервые,дело втом,что мы передаем субчику материалы,для осуществления работ,при этом составлятся М-15 накладная на отпуск материалов на сторону правильно?я ее в программе 1с 7.7 сделала,осуществлила закрытие месяца,но почему то для исчисления прибыли они в расходах не учитываются.может еще какой нибудь документ нужно сформировать?
    буду очень Вам признательна!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А с чего бы им с расходах на основании М-15 учитываться? Отчет от субчика об использовании переданных вами материалов получите и на его основании списывайте в расходы.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    я совсем недавно в бухгалтерии,а если нетрудно не могли Вы опытные бухгалтера подсказать мне как в данном случае будет порядок моих действий,какой документ нужно формировать в программе,чтобы расходы списались, М-11 что ли?просто я думала ,что раз это предача на сторону значит на основе М-15 они спишутся,получается дополнительно тоже нужно что то тыормировать?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, что с этими материалами субчик делает?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    просто я думала ,что раз это предача на сторону значит на основе М-15 они спишутся
    Цепочку распишите. Вы подрядчик, нанимаете от своего имени для выполнения работ субподрядчика? Материалы вы покупаете или получаете от своего заказчика?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Мы строительная фирма берем на субподряд другую организацию,при этом материалы наши,то есть платим только за работы...я думала,я как бухгалтер создаю документ в 1С-Накладная на отпуск материалов на сторону по ф.№М-15 и все,материалы спишутся и будут учтены в составе расходов при исчислении прибыли...При передаче субчику материалов,остатков нет,все сырье используется полностью,так как быть в данном случае,я с давальческим сырьем столкнулась впервые,буду очень благодарна если поможете

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Судя по описанию у вас не передача на сторону материалов, а передача "в производство" (20 - 10), туда же же работы подрядчика (20 - 60)

  8. #8
    Аноним
    Гость
    как раз таки если делать передачу в производство М-11,то тогда расходы учитываются,а я сделала только м-15,и когда посмотрела прибыль этих списанных материалов там нету,у меня вопрос в случае когда,имеется место передачи материалов субчику,как нужно отражать эту передачу,каким документом,чтобы они отразились в составе расходов при исчислении прибыли?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    То есть сейчас материалы висят на счете 10.7,отправлены субчику,как теперь каким документом их списать на счет 20?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    на 20 списывается в 7.7 ручной проводкой Д 90 К 20 Материалы ваши, они собираются на 20, а на сторону их передают через забалансовый 003, его в 7.7. нет или опять же сделать его ручками.....

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    48
    Это неправильно. Проводки следущие: Д10.7 К10.8 переданы давальческие материалы При подписании акта д10.8 К10.7 Возврат материалов Д20 К10.8 Списаны материалы по акту Д90 К20 Списаны затраты по объекту

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    а разве счет 10.8 применяется не у строительных организаций?

  13. #13
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а кто может помешать его использовать остальным?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    а-я теперь поняла счет 003 применяет Переработчик, а счет 10.7 Давалец, так получается

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)