×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Nolina Nolina вне форума
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533

    Дополнительные раходы по доставке товара в другом отчетном периоде

    Мы получили и оприходовали импортный товар во 2 кв-ле.Транспортные расходы,таможенные пошлины и сбор я включила в себестоимость.В июле уже часть товара реализовали.Но транспортная компания в июле предъявила новые дополнительные счета по этой поставке, это за конвой по Украине и счет за стоянку на таможне(штраф,пеня). Куда мне отнести теперь счет за конвой, ведь это же тоже транспортный расход,а себестоимость уже сформирована?Можно просто на 44-й?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ведь это же тоже транспортный расход
    Не тоже, это сопровождение перевозки.
    Можно просто на 44-й?
    Имхо можно.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Меня только смущает,что поставка была в июне, а эти документы, акт и с-ф, оформлены в июле.

  4. #4
    Nolina Nolina вне форума
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    Все еще не могу решить, на какой счет относить эти затраты. 44 счет смущает тем, что по УП должны включать в себестоимость.А если на 41 кидать, то та часть, которая относится к уже проданным товарам, так и будет висеть на 41. В документах идет формулировка "Организация транспортно-экспедиционного обслуживания"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)