В начале 2009 года организация начала строить здание, сооответственно на сч. 08.3 собирались различные затраты по строительству ОС.
Были сделаны следующие проводки (цифры условные):
Д08.3 К60.1 - 1000 руб.
Д19.3 К60.1 - 180 руб.
Д60.1 К60.2 - 500 руб.
Сейчас выяснилось, что нужно сторнировать часть затрат (организация отказалась от услуг) в сумме 200 руб.
Как правильнее отразить в учете проводки? И как быть с НДС, ведь объект еще не введен в эксплуатацию?



